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小規(guī)模納稅人賣(mài)農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)出去的普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)假如是50000,入憑證時(shí) 借:銀行存款 50000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(這塊是價(jià)稅分離還是價(jià)稅合計(jì)50000呢)
老師,小規(guī)模納稅人小微企業(yè)如果一個(gè)季度開(kāi)具8萬(wàn)多的普票,該怎么記賬?因?yàn)槭敲舛愂侵苯又v價(jià)稅合計(jì)計(jì)入收入就行是吧?不需要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了吧?
老師們好!請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票時(shí)選稅率3%,那么我入賬時(shí)按價(jià)稅合計(jì)入賬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是金額與稅額分開(kāi)入賬?
納稅人收到普通發(fā)票按價(jià)稅合計(jì)入賬,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi),那納稅申報(bào)的時(shí)候,和申報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)金額不是對(duì)不上了嗎?比如開(kāi)普票100,稅費(fèi)1個(gè)點(diǎn),按價(jià)稅合計(jì)101入賬,不做收入100,應(yīng)交稅費(fèi)1拆分嗎?
小規(guī)模季度不超30W免征增值稅,比如一月份已經(jīng)開(kāi)了29W的增值稅普票,要如何做賬呢?如果一月份已經(jīng)開(kāi)了31W,賬務(wù)又是如何做的?到季度確實(shí)收入不超過(guò)30W且開(kāi)的都是普票,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)賬務(wù)要如何調(diào)整計(jì)入應(yīng)納稅所得額中。
老師好,我公司外購(gòu)一批空氣能給農(nóng)村銷(xiāo)售安裝,另外多采購(gòu)了10幾臺(tái)作為給該項(xiàng)目額外的安裝,請(qǐng)問(wèn)這種情況是否可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用?
老師,物業(yè)公司需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)教一下,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除,能不能在勾選此張發(fā)票的當(dāng)月同時(shí)進(jìn)行1%扣除
我想問(wèn)一下,那個(gè)裝訂的憑證,因?yàn)槲覀兌际蔷€上審核付款信息的,裝訂的時(shí)候沒(méi)有付款的簽字憑證這樣裝訂可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,第三季度的企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”包含1月發(fā)放的24年12的工資嗎?
老師,報(bào)稅1-9月份社??此鶎倨谌掌趩?/p>
老師你好,征地款計(jì)入什么科目?急急
老師,單獨(dú)發(fā)放一個(gè)人的工資3113.13怎么寫(xiě)分錄?
投資虧損的金額放在現(xiàn)金流量表哪個(gè)位置?
老師,企業(yè)減資后,其中有個(gè)股東的實(shí)繳金額超了,超出的部分不做資本公積的話怎么處理?


您好,因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣嘛,收入就是價(jià)稅合計(jì)一起入成本費(fèi)用 2.不考慮優(yōu)惠的情況下,收入就要交增值稅的,所以要分開(kāi)未稅收入和增值稅 3.季度收入不超30萬(wàn)普通發(fā)票是免增值稅的, 季度合計(jì)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額(會(huì)自動(dòng)生成20行的本期免稅)”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。