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小規(guī)模納稅人賣農(nóng)產(chǎn)品,開出去的普通發(fā)票價稅合計(jì)假如是50000,入憑證時 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入(這塊是價稅分離還是價稅合計(jì)50000呢)
老師,小規(guī)模納稅人小微企業(yè)如果一個季度開具8萬多的普票,該怎么記賬?因?yàn)槭敲舛愂侵苯又v價稅合計(jì)計(jì)入收入就行是吧?不需要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了吧?
老師們好!請問老師,小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票時選稅率3%,那么我入賬時按價稅合計(jì)入賬主營業(yè)務(wù)收入,還是金額與稅額分開入賬?
納稅人收到普通發(fā)票按價稅合計(jì)入賬,沒有應(yīng)交稅費(fèi),那納稅申報的時候,和申報表上的應(yīng)交稅費(fèi)金額不是對不上了嗎?比如開普票100,稅費(fèi)1個點(diǎn),按價稅合計(jì)101入賬,不做收入100,應(yīng)交稅費(fèi)1拆分嗎?
小規(guī)模季度不超30W免征增值稅,比如一月份已經(jīng)開了29W的增值稅普票,要如何做賬呢?如果一月份已經(jīng)開了31W,賬務(wù)又是如何做的?到季度確實(shí)收入不超過30W且開的都是普票,在計(jì)算企業(yè)所得稅時賬務(wù)要如何調(diào)整計(jì)入應(yīng)納稅所得額中。
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
您好,因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣嘛,收入就是價稅合計(jì)一起入成本費(fèi)用 2.不考慮優(yōu)惠的情況下,收入就要交增值稅的,所以要分開未稅收入和增值稅 3.季度收入不超30萬普通發(fā)票是免增值稅的, 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額(會自動生成20行的本期免稅)”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。