您好,這個(gè)是可以申請(qǐng)的,能
您好,請(qǐng)問(wèn)一下我4月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票忘記作廢了,5月的時(shí)候做紅沖,但是申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有交稅,形成了欠稅,6月份申報(bào)的時(shí)候可以抵扣欠稅嗎?我公司5月份沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生
你好..比如我們2019年又一筆誤收抵欠.增值稅有3萬(wàn)..現(xiàn)在給客戶(hù)把欠的發(fā)票開(kāi)了..超過(guò)了3萬(wàn)..我們本月要注銷(xiāo).用抵欠的把3萬(wàn)增值稅抵了..剩下的我們繳納現(xiàn)金..我的問(wèn)題 1??:9月份注銷(xiāo)稅務(wù).會(huì)影響我們給對(duì)方開(kāi)具的9月份的發(fā)票嗎.. 2??9月份開(kāi)具的這個(gè)發(fā)票.在前臺(tái)抵欠.并繳納現(xiàn)金增值稅余款以后.還需要繳納印花.附加.水利嗎
老師好,一般納稅人,2022年12月應(yīng)交增值稅,在2023年1月份應(yīng)該交納,但是沒(méi)有繳納,因?yàn)樵?月份有開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,所以要走留抵抵欠,這個(gè)怎么操作
老師好,一般納稅人,2022年12月應(yīng)交增值稅,在2023年1月份應(yīng)該交納,但是沒(méi)有繳納,因?yàn)樵?月份有開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,所以要走留抵抵欠,這個(gè)怎么操作
你好請(qǐng)問(wèn)老師我代理的一家單位一般納稅人12月份產(chǎn)生了增值稅未繳納形成欠稅和滯納金了,我想問(wèn)一下今年4月份有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以抵扣嗎?還是先把欠的稅交了呢?
老師銀行存款利息收入需要繳稅嗎
老師,23年之前銷(xiāo)售的商品,現(xiàn)在稅務(wù)核定我們的銷(xiāo)售單價(jià)低了,讓我們以公允價(jià)確認(rèn)收入,那是不是要補(bǔ)交增值稅及滯納金
老師所屬行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)面試時(shí)要注意那些問(wèn)題來(lái)判斷公司可不可以做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們有一批耳機(jī),是2年前采購(gòu)的貨物,數(shù)量29個(gè),采購(gòu)成本含稅單價(jià)920一個(gè),總計(jì)采購(gòu)含稅價(jià)是26880元, 現(xiàn)在我們以成本價(jià)920一個(gè)賣(mài)給個(gè)人(這個(gè)人是專(zhuān)門(mén)收二手手機(jī)等電子產(chǎn)品的),他給我打款,我開(kāi)個(gè)人抬頭發(fā)票給他。 請(qǐng)問(wèn)一下,因?yàn)槭峭墙灰?,他是?lái)公司自提帶走耳機(jī)產(chǎn)品,請(qǐng)問(wèn)一下我這邊入賬收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,除了公司內(nèi)部制的入庫(kù)單和出庫(kù)單,收款單,還需要什么資料放在附件后。?
會(huì)計(jì)勾稽關(guān)系有哪些??
收到數(shù)電發(fā)票紅字發(fā)票,紅沖的是當(dāng)月數(shù)電藍(lán)字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有入賬,這種情況需要做哪些賬務(wù)處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下像銀行收取的利息收入,這個(gè)需要交稅嗎
老師 公司是出口型的貿(mào)易類(lèi)公司 現(xiàn)在是開(kāi)出去的票有內(nèi)銷(xiāo)的 請(qǐng)問(wèn)老師 進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
老師好:咨詢(xún)下 公司搬遷 支付給貨拉拉的費(fèi)用 一般計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問(wèn)4000元的勞務(wù)報(bào)酬交多少個(gè)稅?
會(huì)不會(huì)被稅務(wù)查
這個(gè)是不會(huì)的,沒(méi)關(guān)系
稅務(wù)能不能來(lái)查賬
整個(gè)1不會(huì)查賬的,沒(méi)事
謝謝老師
不客氣的,早點(diǎn)休息