情況有些亂同學(xué),材料票與銷項必須是一樣的稅款? 且還要算上所得稅的利潤上應(yīng)該納稅的稅,這個您表述有些亂,您可以說的更細些
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項目包給了包工頭C(相當于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準,問的有點啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復(fù)。謝謝了?。?/p>
10【單選題】甲公司與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售E、F兩種產(chǎn)品,不含增值稅的合同總價款3萬元。E、F產(chǎn)品不含增值稅的單獨售價分別為2.2萬元和1.1萬元。該合同包含兩項可明確區(qū)分的履約義務(wù)。不考慮其他因素,按照交易價格分攤原則,E產(chǎn)品應(yīng)分攤的交易價格為()萬元。(2021年)A.2B.1C.2.2D.1.111【單選題】甲公司為一家咨詢服務(wù)提供商,中了一個向新客戶提供咨詢服務(wù)的標。甲公司為取得合同而發(fā)生的成本如下;(1)盡職調(diào)查的外部律師費7萬元;(2)提交標書的差旅費8萬元(客戶不承擔(dān))(3)銷售人員傭金4萬元。甲公司預(yù)期這些支出未來均能夠收回。假定不考慮其他因素,甲公司應(yīng)確認的合同取得成本為()萬元。(2020年)A.12B.15C.4D.1912【多選題】下列各項中,應(yīng)計入當期損益的是()(2020年)A.為取得合同而發(fā)生的由客戶承擔(dān)的差旅費B.為準備投標資料發(fā)生的相關(guān)費用C.為取得合同發(fā)生的盡職調(diào)查的支出D.取得合同時支付的銷售傭金
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%計提盈余公積。A公司的主營業(yè)務(wù)為銷售商品和提供勞務(wù)。A公司2019年發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)5月25日,A公司向丙公司銷售一批商品,不含增值稅的銷售價格為3000萬元,增值稅稅額為390萬元,該批商品成本為2400萬元,計提存貨跌價準備100萬元,該批商品已發(fā)出,款項已經(jīng)收到,滿足收入確認條件。6月5日,丙公司在驗收該批商品時發(fā)現(xiàn)部分商品外觀有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,開具的紅字增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元,增值稅稅額為39萬元。(2)11月20日,A公司與戊公司簽訂一項為期3個月的服務(wù)合同,合同總收入為90萬元,當日,收到戊公司預(yù)付的合同款45萬元。12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后,確定該項服務(wù)的履約進度為40%。至12月31日,累計發(fā)生的服務(wù)成本為28萬元,估計完成該合同還將發(fā)生服務(wù)成本42萬元,該項服務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠計量,假定發(fā)生的服務(wù)成本均為職工薪酬,不考慮稅費等相關(guān)因素。(3)11月25日,A公司決定將自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給管理部門的職工,該批產(chǎn)品
5.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,適用的所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%計提盈余公積。甲公司與收入有關(guān)的資料如下:資料一:2021年10月31日,甲公司與乙公司簽訂一項勞務(wù)合同,合同總收入為600萬元,期限6個月。合同簽訂當日,收到乙公司預(yù)付的合同款300萬元。12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后,確定該項勞務(wù)的完工程度為30%。至12月31日,累計發(fā)生的勞務(wù)成本為160萬元,估計完成該合同還將發(fā)生勞務(wù)成本240萬元,該項合同的結(jié)果能夠可靠計量。假定發(fā)生的勞務(wù)成本均為職工薪酬,不考慮稅費等相關(guān)因素。資料二:2021年4月8日,甲公司以2000萬元的價格向丙公司銷售一批成本為1500萬元商品,增值稅稅額為260萬元,未計提存貨跌價準備。該批商品已發(fā)出,滿足收入確認條件。5月20日,丙公司在驗收該批商品時發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不合格,要求給予銷售價格20%的折讓,甲公司同意,并按規(guī)定開具的紅字增值稅專用發(fā)票上注明價款為400萬元,增值稅稅額為52萬元。6月22日,甲公司收到丙公司支付的款項1808萬元。要求:根據(jù)上述資料,分別編制甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄(銷售成本和勞務(wù)成本
工會會計實操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項附加扣除這幾項目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個該怎么處理
老師 上個月老板實收資本增加20000,這個6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個模塊進去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報銷客戶的花銷,可以做費用抵所得稅嗎
老師你們有這個表格嗎
老師您好!1、買關(guān)是什么意思?2、有什么法律規(guī)定?3、買關(guān)是不是就委托報關(guān)?
請問老師,農(nóng)業(yè)公司農(nóng)機折舊計入什么科目?主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果計入主營業(yè)務(wù)成本,沒有收入的情況下,稅務(wù)會不會有風(fēng)險提示?
老師,收到客戶三張6個月到期的銀行承兌匯票,我們立馬就背書給債權(quán)人二張,請問我的賬務(wù)處理是不是借:應(yīng)收票據(jù),貸:預(yù)收賬款,背書時,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù),想問下到期最終這個銀行給的款是除了貼現(xiàn)息的金額,是不是這二張票據(jù)就是這個債權(quán)人承擔(dān)了貼息的費用