同學(xué),你好 是的,電子稅務(wù)局-財產(chǎn)和行為稅里面 實收資本按照萬分之2.5 小微企業(yè)減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款

老師您好,我們是新辦企業(yè),12月股東實際進賬是19萬,注冊資本是1500萬,那印花稅要交嗎,按照哪個交,其他還有什么要交印花稅的嗎。然后這個是我到電子稅務(wù)局申報的印花稅表格,分別報多少
老師好,每個月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進項發(fā)票在電子稅務(wù)局上進行勾選認(rèn)證,然后打出來,根據(jù)所有進項、銷項在軟件上做分錄,人員工資、報銷費用這些做完以后,先不要點結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報表填寫好,然后根據(jù)報表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財務(wù)報表的利潤表填寫企業(yè)所得稅報表,生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù),去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,生成一個完整的當(dāng)期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅,根據(jù)最終的財務(wù)報表填寫電子稅務(wù)局的財務(wù)報表。是這樣嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點
老師早上好。23年8月新成立的公司A,注冊資金500萬還未到賬。 1.營業(yè)執(zhí)照有發(fā)下來,是不是要交權(quán)利證照的印花稅5元,由于A公司核定的印花稅是季度繳納(稅種:印花稅-營業(yè)賬簿),權(quán)利證照這個在電子稅務(wù)局上是沒有核定的,那只能去稅局買票貼花了嗎? 2.等實際收到公司注冊資金,再按照萬分之5交印花稅吧 3.現(xiàn)在新公司A收到大股東公司的資金3萬,銀行轉(zhuǎn)賬未注明用途,我現(xiàn)在應(yīng)該是掛"其他應(yīng)付款"吧。然后新公司A又把這筆款銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了法人,我掛在"其他應(yīng)收款",是吧
公司資本成本≠債權(quán)人股東的收益率。公司稅前資本成本=投資人的稅前期望報酬率。為啥
劉艷紅老師上班了嗎,接著提問
老師,我們接到稅務(wù)局電話補交以前年度的印花稅,那現(xiàn)在要做什么科目?。?/p>
你好,老師,每月底打印的銀行對帳單可以用網(wǎng)銀上打印的電子對賬單嗎
建筑行業(yè) 是在什么時候叫預(yù)繳稅款
你好老師個體戶經(jīng)營超市老板拿走了營業(yè)款是老板的利潤呢還是老板的借款
個人開發(fā)票,開什么發(fā)票,一年開40萬不用交稅
老師如果款不作為投資款計入實收資本,入到資本公積里可以不,什么情況可以入到資本公積呢
老師您看一下 1.個體戶是不是不用申報呀 2.這樣是不是經(jīng)營所得就已經(jīng)申報了
老師做9月份賬,發(fā)8月份工資,計提9月份的工資,計提9月份工資10月份申報個稅是吧?
那這個月銀行流水回單已經(jīng)拉出來了,并沒有這筆印花稅支出呀?
同學(xué),你好 那就是你們沒有繳納
上個月增加實收資本 次月交印花稅就可以了! 如果繳納了印花稅 我怎么問老師在哪里交印花稅!老師 我發(fā)一個稅務(wù)局圖片,這是日期寫哪里到哪里?然后怎么點哪里 點新增嗎?然后這個印花稅是在增值稅報稅之前 還是這個月各自報不影響
同學(xué),你好 圖片發(fā)一下,印花稅是在財產(chǎn)和行為稅里面申報的,選擇印花稅,填寫金額,就行了
發(fā)了圖,先報增值稅嗎?
同學(xué),你好 是這個里面
增值稅和印花稅沒有先后之分
點哪里 上面有字 有可以選擇時間段的 麻煩老師仔細(xì)回復(fù)一下 我當(dāng)然是自己點了時間 進入遇到問題 你就把正確流程說全
這個印花稅的金額也填不進去呀 一定有個步驟 一步一步進入 請老師參照稅務(wù)局里面網(wǎng)頁說
實收資本按照萬分之2.5 小微企業(yè)減半 你的意思2.5還要減半嗎?還是減好按2.5
實收資本 印花稅是按次還是按年
同學(xué),你好 你點增加稅種,選擇印花稅。 頁面時間段不選擇,這個是之后填完表格申報再點的。
營業(yè)賬薄不是按年交的嗎 ?我填完表格再點日期是哪天到哪天
實收資本是2.5%,小微再這個基礎(chǔ)上,再減半,應(yīng)付稅率是自動的,不是你填的。 你申報類型,一般是按次 稅目為:資金賬薄
老師 按照你的流程走到這一步 首先沒有資金賬薄選項 只有營業(yè)賬薄,還有我這默認(rèn)按次申報
同學(xué),你好 那就選擇營業(yè)賬薄 是按次
第一圖 填寫完 老師看看填錯嗎?接下來第二張圖 就是保存 出現(xiàn)的提示
同學(xué),你好 那就不能選擇按次,現(xiàn)在要選擇按年.你能改按年嗎?不能的話,需要增加按年的印花稅稅源