你好,這個(gè)屬于招待費(fèi),按一定比例扣除

請(qǐng)客戶(hù)吃飯送禮的發(fā)票可以入賬嗎
業(yè)務(wù)員開(kāi)自己車(chē)出去和客戶(hù)吃飯,飯店的停車(chē)費(fèi)可以稅前扣除嗎?
請(qǐng)客戶(hù)吃飯的,住宿的專(zhuān)票可以抵扣嗎
小規(guī)模公司 請(qǐng)客戶(hù)吃飯送禮盒,計(jì)入哪個(gè)科目啊 都可以稅前扣除嗎
公司請(qǐng)客戶(hù)吃飯的費(fèi)用可以抵扣稅嗎
電商稅出來(lái)了嗎?現(xiàn)在是按營(yíng)業(yè)額的1%繳納嗎
申報(bào)殘保金,上年在職職工工資總額是不是把去年1月至12月工資數(shù)加總。上年在職職工人數(shù)怎么算?
老師!小規(guī)模納稅人增值稅到2026年有變化么?
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷(xiāo)售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣(mài)完,現(xiàn)在記銷(xiāo)售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如果需要,應(yīng)該怎么扣除成本?
老師好,一般納稅人開(kāi)專(zhuān)票出去是13%,同一個(gè)產(chǎn)品開(kāi)普通發(fā)票出去給別人稅率也是13%嗎?
老師,我是個(gè)體工商戶(hù),抖音店鋪應(yīng)稅報(bào)表上一季度收入142萬(wàn),在填增值稅的時(shí)候按1%報(bào)稅,提交后跳出提示,減免稅本期發(fā)生額填報(bào)異常, 本期填寫(xiě)的適用3賤1政策的本期發(fā)生額大于開(kāi)具的1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%。 我需要怎么操作?是強(qiáng)行提交嗎
員工差旅費(fèi)回來(lái)報(bào)銷(xiāo),需要附上什么附件?
開(kāi)發(fā)票明細(xì)可以寫(xiě)蔬菜多少斤 水果多少斤嗎?
制造業(yè),加工農(nóng)產(chǎn)品西紅柿,生產(chǎn)13%的番茄丁產(chǎn)品。這邊生產(chǎn)的番茄丁 好多脹氣的,這些成品 有的還重新做原料,有的直接扔了,有些可能會(huì)售賣(mài)。進(jìn)了庫(kù)存商品的重新做原料的還有扔了的要怎么做賬呢?
【榮昌區(qū)稅務(wù)局】尊敬的納稅人,截止到2025年10月24日,您企業(yè)尚有稅費(fèi)未進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)于10月27日前通過(guò)電子稅務(wù)局或前往稅務(wù)大廳完成申報(bào),如逾期未申報(bào)可能面臨行政處罰和影響納稅信用;如已完成申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。請(qǐng)問(wèn)是個(gè)體戶(hù),以前沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在為什么要申報(bào)了?


怎么可以計(jì)入福利費(fèi)老師
招待費(fèi)按收入的千分之五和實(shí)際發(fā)生額的60%,兩者比,誰(shuí)低按誰(shuí)
計(jì)入福利費(fèi),員工聚餐可以嗎老師
福利費(fèi)也是有比例的,工資的14%
沒(méi)事,我們工資基數(shù)大
福利費(fèi)是指為員工支出的或公司福利部門(mén)如食堂發(fā)生的,你這個(gè)屬于招待性質(zhì)的
如果是員工聚餐可以計(jì)入福利費(fèi)
嗯,就是員工聚餐老師
有福利性質(zhì)的,且是全體性的就可以