105010視同銷售明細表填寫這一個
老師,請教個問題,匯算清繳時,有比收入需要調(diào)增,視同銷售,那么我應該要補繳增值稅,匯算清繳有補繳增值稅的表格嗎?
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳需要填寫哪些表格?
請問老師,匯算清繳這張表“視同銷售收入”第4項目“用于職工獎勵或福利視同銷售收入”是指哪種情況?
老師,小規(guī)模納稅人匯算清繳需要填列的表有哪些
請問老師,是不是匯算清繳填寫了視同銷售收入,也要填寫視同銷售成本?比如銷售返點贈送賬上已經(jīng)做了收入,成本結轉分錄,那匯算清繳要不要填寫視同銷售嗎
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉給老板的話,就得一次性轉三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關系,但是稅務局要求我們公司做賬,就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
那財務報表也要相應的更改嗎?
財務報表不用修改,你賬務處理是做到這個月嗎還是怎么了?你少做了還是什么?
1-12月沒有收入,想?yún)R算清繳的時候做視同銷售收入,那財務報表填的時候視同銷售的這個收入要做進去嗎?
兩種方法一種是你反結賬修改,然后增值稅申報表要修改財務報表也修改第四季度所得稅預繳申報表都要修改,還有一種方法只修改增值稅申報表賬務處理做到今年之前的財務報表所得稅申報表不修改
105010寫的是視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),是這個表嗎?
對的是的對的是的
老師,那能不能我們平常沒有開票,那季度申報的時候直接視同銷售填收入?
可以 你帳上有做無票收入就行,無票收入和有發(fā)票的一樣
無票收入是直接填收入欄,還是填哪里?
所得稅在營業(yè)收入里面填寫