您好,年收入多少呀?
2021年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)漏做了一個(gè)月的工資,賬上和實(shí)際發(fā)放了11萬(wàn),實(shí)際發(fā)生和申報(bào)應(yīng)該是12萬(wàn),那工資薪金的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額可以填12萬(wàn),然后在2022年的賬上補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放嗎?借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
老師,之前咨詢(xún)關(guān)于2021年度工資實(shí)際發(fā)放比計(jì)提的多1萬(wàn)8。個(gè)稅申報(bào)是按照計(jì)提報(bào)的,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資也都時(shí)按照計(jì)提數(shù)做的。解決方案是在22年補(bǔ)計(jì)提1萬(wàn)8,和正常工資一起申報(bào),21年企業(yè)所得稅職工薪酬金額不變。 現(xiàn)在想問(wèn)如果22年職工總工資是10萬(wàn),加上補(bǔ)計(jì)提1萬(wàn)8元個(gè)稅申報(bào)按照11萬(wàn)8申報(bào)。那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資的賬面金額,實(shí)際支出和稅收金額都填寫(xiě)11萬(wàn)8嗎?
請(qǐng)教一下,我在12月多計(jì)提了工資,1月實(shí)際發(fā)放了,我做匯算清繳做調(diào)減了,然后我賬面上在1月怎么做分錄呢?公司用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果我1月直接把多計(jì)提的工資沖減,那我下一年2023年匯算清繳職工薪酬的調(diào)整明細(xì)表工資的賬載金額怎么填呢?因?yàn)?月實(shí)際發(fā)放12月工資的時(shí)候做了沖紅然后調(diào)整分錄的
老師,您 好,請(qǐng)教一下,我現(xiàn)在做23年的企業(yè)所得稅匯算清繳,23年12月計(jì)提年終獎(jiǎng)時(shí),計(jì)提的是200萬(wàn),年終獎(jiǎng)是在24年4月份放發(fā),發(fā)放金額是210萬(wàn)元,那我現(xiàn)在填工資薪金這個(gè)表格時(shí),我就不用做納稅調(diào)整了吧,就直接按我賬上計(jì)提的200萬(wàn)填寫(xiě)嗎
匯算清繳,24年計(jì)提100萬(wàn),在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了10萬(wàn),小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)我可以直接在2025年做費(fèi)用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬(wàn),還是填90萬(wàn)
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷(xiāo),賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車(chē)從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車(chē)的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車(chē)公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車(chē)公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車(chē)費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車(chē)費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話(huà),就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車(chē)費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車(chē)發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠(chǎng),現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車(chē)公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱(chēng)這個(gè)錢(qián)都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類(lèi)科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
四百多萬(wàn)
按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是賬可以不用調(diào)整,但在匯算表上進(jìn)行調(diào)整一下。
2024匯算清繳可以按照90做嗎?不納稅調(diào)增,合規(guī)嗎?這樣操作
工資這塊有兩稅核對(duì),你申報(bào)的工資和所得稅前扣除的工資是要一致的。即然計(jì)提多了,肯定沒(méi)有實(shí)發(fā)對(duì)不,那這個(gè)指標(biāo)不就對(duì)不上嗎?