借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 新的發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 紅沖的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)
供應(yīng)商需要紅沖上年開(kāi)給我們的發(fā)票,并且把款退回給我們,應(yīng)該怎么做賬?上年是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
老師您好,供應(yīng)商去年給我們開(kāi)了一張發(fā)票,我們也已經(jīng)入賬并且認(rèn)證抵扣了,今年供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問(wèn)我們要怎么做賬務(wù)處理?
我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商上個(gè)月給我們開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,我們也已經(jīng)認(rèn)證,抵扣了,這個(gè)月說(shuō)這個(gè)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了要重新給我們開(kāi)具,要求我們把上月認(rèn)證的發(fā)票沖紅,這個(gè)是啥意思怎么操作
請(qǐng)問(wèn)下,我公司先預(yù)付給供應(yīng)商一筆錢(qián),供應(yīng)商未給我們發(fā)貨或者提供服務(wù),但是已經(jīng)先給我開(kāi)票了,我想問(wèn),先收到的票可以先抵扣嗎?還是說(shuō)等供應(yīng)商把貨物發(fā)給我們或是提供了服務(wù)之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么賬務(wù)處理?不抵扣又如何處理?
老師:上個(gè)月供應(yīng)商給我們公司開(kāi)了一張專(zhuān)用發(fā)票,我已認(rèn)證抵扣,但是因?yàn)橐恍┰蚬?yīng)商這月紅沖了這張發(fā)票,那么我申報(bào)這月增值稅時(shí)關(guān)于這張被紅沖的已認(rèn)證的發(fā)票具體該怎么操作呀????
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年度未計(jì)提年終獎(jiǎng)在2025年1月計(jì)提發(fā)放,在2024年度可以匯算清繳前扣除嗎?如果2024年不能稅前扣除,計(jì)入2025年度,那2025年度填寫(xiě)兩筆年終獎(jiǎng)(企業(yè)所得稅前扣除)可以這樣填報(bào)嗎?
企業(yè)所得稅前扣除的全年一次性獎(jiǎng)金必須要在次年5月31日前申報(bào)個(gè)稅嗎,還是只要有獎(jiǎng)金明細(xì)就可以、什么時(shí)候發(fā)放什么時(shí)候申報(bào),企業(yè)所得稅前也可以扣除
估匯算清繳前沒(méi)收到票 后續(xù)稅局發(fā)現(xiàn)有補(bǔ)票期嗎
點(diǎn)學(xué)郎恢復(fù)出廠設(shè)置,激活碼是多少
老師,您好,我想問(wèn),報(bào)關(guān)單上面的產(chǎn)品計(jì)量單位是件,供貨商開(kāi)發(fā)票是片,我是生產(chǎn)企業(yè),我開(kāi)發(fā)票,應(yīng)該開(kāi)片還是跟報(bào)關(guān)單的計(jì)量單位一致開(kāi)件呢?
老師,那些傳菜用的餐車(chē)推車(chē),章子,這些東西都屬于周轉(zhuǎn)材料嗎,那種銀行付訖章,是屬于辦公用品吧?
請(qǐng)問(wèn)暫估匯算清繳前沒(méi)收到票 后續(xù)稅局發(fā)現(xiàn)有補(bǔ)票期嗎
2024年借成本50貸應(yīng)收50,2025年發(fā)票少了做借庫(kù)存貸以前,報(bào)表是不是要調(diào)利潤(rùn)表成本-20,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收-20,未分配利潤(rùn)20 請(qǐng)問(wèn)報(bào)表應(yīng)收貸方重分類(lèi)后是放在預(yù)收里面-20,這樣對(duì)嗎
老師發(fā)我一份水果采購(gòu)合同的模板吧
老師,租賃行業(yè),收進(jìn)來(lái)的押金包含租金一起的,租金當(dāng)時(shí)還沒(méi)有辦法確定是多少,要退的時(shí)候才能確定,這樣收到押金,和退押金的時(shí)候該怎么做賬
稅務(wù)方面需要怎么操作嗎
在附表2紅字信息欄填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出