你好只要當年能退稅就可以的
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎,可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅??? 還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業(yè)真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計提廠房折舊和土地攤銷的。 然而這個季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請問可以把這個季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當于這個季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個季度應計提的廠房折舊和土地攤銷也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師,您好,我想問一下500萬以下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的問題,我們公司是小規(guī)模的,我們估算了一下今年最終的利潤總額是20萬的,我們剛剛買一臺小汽車是30萬的,如果想享受上述的政策,我們只能抵今年的20萬,但我們的車是30萬,剩余的10萬能不能留以后年度再享受一次性扣除呢?第二個問題是,車是含增值稅是30萬,車輛購置稅是2.9萬,還有車內(nèi)的裝潢等費用是1.5萬,這3個我們是小規(guī)模的,應該全部計入車的原值對吧?30+2.9+1.5=34.4萬直接入固定資產(chǎn)原值吧?另外有些保險費和車船稅是計入管理費用和稅金及附加的,對嗎?第三個問題,機動車銷售發(fā)票給了我們第一和第二聯(lián),我在裝訂憑證的時候應該裝訂哪一聯(lián)呢?
老師,一個體戶旅館,查賬征收,每月開票不超額度,就是很少開票也就幾千塊錢,這樣是不是可以選擇簡易記賬,流水賬,然后按季度申報就可以了
2024年借成本50貸應收50,2025年發(fā)票少了做借庫存貸以前,報表是不是要調(diào)利潤表成本-20,資產(chǎn)負債表預收-20,未分配利潤20 請問報表應收貸方重分類后是放在預收里面-20,這樣對嗎,資產(chǎn)負債表,應該怎么調(diào)
老師,您好,請問一般納稅人進項稅額勾選也是在電子稅務局里嗎?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,現(xiàn)在怎么做分錄
老師,銷售試駕車的銷項稅填在報表的那一項里,因為稅費對應的科目是固定資產(chǎn)清理,在增值稅申報中怎么填制
老師,你說我家給員工交個稅了,但是下個月他離職了,就是沒扣回來,怎么做分錄
小規(guī)模零售藥店第一次報稅,需要開發(fā)票嗎?個人所得銳咋申報
現(xiàn)在公司剛成立,還沒有資質(zhì),之后開發(fā)票的話,收購中草藥直接銷售和銷售中藥飲品開發(fā)票需要分開開具吧?因為使用的稅率不同?
老師,請問2024年度未計提年終獎在2025年1月計提發(fā)放,在2024年度可以匯算清繳前扣除嗎?如果2024年不能稅前扣除,計入2025年度,那2025年度填寫兩筆年終獎(企業(yè)所得稅前扣除)可以這樣填報嗎?
企業(yè)所得稅前扣除的全年一次性獎金必須要在次年5月31日前申報個稅嗎,還是只要有獎金明細就可以、什么時候發(fā)放什么時候申報,企業(yè)所得稅前也可以扣除
我得意思是次月能找回來上月免抵的數(shù)額嗎?報上應該能退,就是不知道合適不合適
不可以的,只有進項稅額足夠才可以
進項足夠的
上月的免抵額產(chǎn)生就是產(chǎn)生了,不可能再抵減
哦哦,好的謝謝啦!
不客氣祝你工作順利