職工教育經(jīng)費支出在不超過工資薪金總額8%的范圍內(nèi),可以全額在企業(yè)所得稅前扣除,
請問老師,企業(yè)受行政處罰還能享受高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠和研發(fā)費加計扣除嗎
老師,評定高新技術(shù)企業(yè)的前提是企業(yè)能享受研發(fā)費用加計扣除?
老師,高新技術(shù)企業(yè)匯算清繳能不能不填研發(fā)費用,也不享受研發(fā)費用加計扣除?
老師,如果是研發(fā)型企業(yè),是否不是高新技術(shù)企業(yè)也可以享受加計扣除,如果是貿(mào)易型企業(yè),沒有高新技術(shù)企業(yè)證書可以享受加計扣除嗎
老師,只有高新技術(shù)企業(yè)才能享受研發(fā)費用加計扣除嗎
請教老師,填報匯繳表時,營業(yè)外支出需要調(diào)整么? (一個是交警大隊罰款沒有發(fā)票,一個是給對方全款開票了,但是有尾款不給我們錢了,進(jìn)入了營業(yè)外支出)
老師好:咨詢下,會計差錯更正,一般處理如下? 會計差錯: 1、未來適用法:不重要差錯,費用當(dāng)前負(fù)數(shù)沖減,小企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。不調(diào)整前期。 2、追溯調(diào)整法:前期已做賬,采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。 3、追溯重塑法:前期未做賬,采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。
老師,請問,員工不滿18歲,可以報個稅嗎,17周半
老師,前面買的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷嗎?攤銷是按合同2年期限還是按無形資產(chǎn)5年攤銷?
老師好!差旅費的住宿發(fā)票,取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請問老師,長期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計量中:被投資單位資產(chǎn)評估增值對凈利潤的影響,是只有在第一年投資時進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應(yīng)該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。解析下
超過部分是要納稅調(diào)增是不是
你好,可以以后年度扣除
那這里是要怎么填寫呢
稅收金額按工資的8%填寫。
是按照8%填寫了,后面剩余的金額在納稅調(diào)整那里面了 是對的嗎
你好,是的,是對的了。
意思就是說要納稅調(diào)增交稅是吧
你好,是的,就是這樣了