這個多的4.5有發(fā)票嗎
匯算清繳,問題1,匯算清繳塡寫年報時塡的是2019年末的報表,申報完后企業(yè)所得稅增加了11萬,使得資產(chǎn)負債表的未分配利潤,應交稅費發(fā)了改動。 那么現(xiàn)在應該怎么處理??? 問題2:我現(xiàn)在試塡企業(yè)所得匯算表,我知道了補交的金額11萬,我能直接去改2019年的賬嗎?重新出個報表塡在年報里面,這樣可以嗎,但是這樣就得重新結轉一下賬上的期初。
老師您好,我想問下就是我自己2020年匯算清繳的時候報上去的財務報表和所得稅年度納稅申報表不一致怎么辦,我一直都發(fā)現(xiàn)這個問題了 但是不知道怎么處理
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報表時,是在沒結賬的情況下申報的,現(xiàn)在導致財務報表申報的營業(yè)務收入,營業(yè)成本,利潤總額與企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請問我現(xiàn)在該怎么處理
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計提工資,可以反結賬回去更改嗎?已申報的報表是不是只用更正個稅申報表,企業(yè)所得稅和財務報表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
你好,我想咨詢個問題。就是申報完24年的企業(yè)所得稅匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)申報表比賬務上的財務費用多了4.5。已經(jīng)報完了,不想改報表。我現(xiàn)在應該咋處理啊
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務信息和自己的財務信息和合資公司的財務信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結轉采用月結法比較好,還是采用粘膜一次性結轉比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
其實就是個銀行手續(xù)費
那這個有發(fā)票嗎?還是多報的4.5不是實際發(fā)生的?
應該不是實際發(fā)生的,我現(xiàn)在也倒不清楚了
如果是實際發(fā)生的有發(fā)票你就賬上補做4.5
不是發(fā)生的該如何操作
那你得更正申報哦
25不能通過以前年度損益調(diào)整去調(diào)嗎
你是申報表多報了,這個沒法賬上補做