您好,可以分攤?cè)胭M
老師請問下,我9月份收到房屋租金5萬元,當(dāng)月已經(jīng)交了稅,但是沒有開票,對方也沒要發(fā)票,到11月份對方要發(fā)票,11月份開了5萬元增值稅發(fā)票給對方,但是我當(dāng)月沒有銷售收入,我是不是還要報稅5萬元收入,繳納增值稅,待以后月份有收入在沖減啊
老師你好,去年對方公司要求不開票,餓寫了5萬塊錢,我寫了銷項收入,主營業(yè)務(wù)收入沒有寫應(yīng)交稅費,銀行的錢也支付了,分錄也做了,現(xiàn)在目前對方公司又要求開票了,那我這個賬怎么做的平?那我這個5萬的話呢,那我的收入就不能寫在我這個頁了,因為之前已經(jīng)做了營業(yè)收入的分錄了
老師,預(yù)收的租金收入(起租期是明年2月份),已經(jīng)給對方開票了,這個我怎么確認收入
2023年設(shè)備租賃合同分5年受租,設(shè)備已入庫,但對方?jīng)]有開發(fā)票過來,我可以以使用權(quán)資產(chǎn)攤銷5年,按一年的攤銷入2023年的成本嗎?
3月收到4月至9月房租的150萬,5月開票不動產(chǎn)租賃發(fā)票,我是應(yīng)該按月分攤收入,還是,5月一次計入收入,如果按月分攤記收入,附件是用什么
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
分錄不會做,這種分錄怎么做呀
放預(yù)收的話,對方已經(jīng)開票來了,前也當(dāng)月付了
借:長期待攤費用
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:長期待攤費用
不對,收入分攤
就是我收入分期確認的分錄
你不是說對方開發(fā)票給你們嗎
就是我把廠房租出去了,我收了錢,開票出去了
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
那我發(fā)票和回單都放在第一筆分錄的記賬憑證后面對嗎?
后面結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,自己做個分攤表對嗎?
是的,是的,就是這樣的