您好,如果有發(fā)票,不用填這個(gè)表
暫估沒有來發(fā)票,匯繳清算的時(shí)候在哪里填寫?填寫什么地方?是填寫賬載金額還是稅收金額
暫估沒有來發(fā)票,匯繳清算的時(shí)候在哪里填寫?填寫什么地方?是填寫賬載金額還是稅收金額
有實(shí)際業(yè)務(wù),我們開出去的票金額也確實(shí)比較高,當(dāng)時(shí)擔(dān)心成本票回不來!就取中暫估了成本,現(xiàn)在連暫估的成本的金額都達(dá)不到!補(bǔ)不回來!我現(xiàn)在該怎么處理?現(xiàn)在年底了,我是繼續(xù)暫估嗎?然后在匯算清繳錢湊齊成本票即可嗎?現(xiàn)在金稅四期上線了,目前成本票補(bǔ)不,,請(qǐng)問會(huì)有什么影響嗎?有什么后果,現(xiàn)在是什政策???若是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,我需要的有效憑證分別是什么?
老師您好,我現(xiàn)在填寫企業(yè)年度匯算清繳報(bào)表呢,工資薪金賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,12月份工資計(jì)提沒發(fā)放,2024年1月份發(fā)了,實(shí)際發(fā)生額那應(yīng)該怎么填
老師,我在2023年暫估成本入賬,2024年所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,發(fā)票金額大于暫估數(shù),2023年所得稅申報(bào)表和2024年申報(bào)表應(yīng)該怎么填
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過折舊),對(duì)于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國補(bǔ),應(yīng)該開全價(jià)發(fā)票,開全價(jià)票就是國補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
不會(huì)吧 有暫估 我現(xiàn)在沖掉 怎么回不調(diào)整
因?yàn)槟阌谐杀酒绷搜?,所以不用調(diào)
如果沒有成本票才要調(diào)的
好的 我暫估了32000 但現(xiàn)在有了16000 這個(gè)怎么調(diào)整
在稅收這里填16000就可以了
賬載 和實(shí)際哪里呢?
賬和實(shí)填32000,稅收填16000的就可以
要那一行 是扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他嗎?
第30行其他這個(gè)地方
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做 我暫估了36000 已有了16000的票 剩下的應(yīng)該我交稅了肯定要把賬平掉
然后跟著我的庫存商品能不能一起結(jié)轉(zhuǎn)
把沒有發(fā)票的沖掉
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配
沒有票的能不能沖我的庫存商品
庫存商品不用管,沖成本就可以了
通過這個(gè)我不能沖減庫存商品嗎?
為什么要沖庫存商品了,你只是沒有發(fā)票,庫存商品并沒有減少呀