您好,不能,這種不能當(dāng)發(fā)票的
我想資詢一下,假如我們2021年1-6月研發(fā)一個(gè)技術(shù),研發(fā)費(fèi)用化金額100萬,研發(fā)資本化金額10萬,6月對(duì)此項(xiàng)技術(shù)作技術(shù)轉(zhuǎn)術(shù)并取得相應(yīng)的收入,此技術(shù)轉(zhuǎn)術(shù)已做技術(shù)合同備案登記, 那么6月是否作將資本化金額10萬,轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),按10年攤銷,如果按10年攤銷,那6月轉(zhuǎn)讓技術(shù)合同相應(yīng)的成本,就是6月當(dāng)月無形資產(chǎn)攤銷金額833元嗎,那以后的折舊費(fèi)用放哪里呢
一般納稅人,登記一般納稅人之前開了一張專票,當(dāng)月價(jià)稅合計(jì)記入費(fèi)用。登記一般納稅人幾個(gè)月以后不小心驗(yàn)證了這張發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額是包含這張發(fā)票的稅額,但是這張發(fā)票已經(jīng)全額做費(fèi)用了,請(qǐng)問這張發(fā)票在驗(yàn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣做才能讓申報(bào)表與帳一致?
三、優(yōu)惠政策 技術(shù)合同認(rèn)定登記是兌現(xiàn)各級(jí)各類促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)惠政策的重要依據(jù),經(jīng)認(rèn)定登記的技術(shù)合同可享受以下優(yōu)惠政策: (一)免征增值稅:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、許可、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅。轉(zhuǎn)讓方或開發(fā)方須開具增值稅普通發(fā)票; (二)減免所得稅:符合條件的居民企業(yè)年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅; 這里的500萬是限定企業(yè)所得稅嗎?增值稅沒有嗎?
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
你好我想問一下,做憑證頁面,附件數(shù)是指幾張附件憑證還是幾份附件憑證
老師,外面請(qǐng)的講師,對(duì)方是個(gè)人不是單位性質(zhì),這種是要到稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果不開發(fā)票有哪些壞處
老師您好,小規(guī)模建筑公司,想要注銷,但是應(yīng)收和應(yīng)付都有余額,兩百多萬,這樣怎么才能注銷
填工商年報(bào)時(shí),股權(quán)變更了,認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫
老師,收派服務(wù)的發(fā)票能放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎?
郭老師請(qǐng)問下公司購買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開銷售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開銷售不動(dòng)產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
我有一筆非貿(mào)付匯(支付給母公司特許權(quán)使用費(fèi))超過5萬美金。向銀行遞交付款時(shí)(需向銀行提交支付備案表)。此表我找不到了,怎么辦
票據(jù)貼息的費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,請(qǐng)問貼息的費(fèi)用沒有發(fā)票,我們匯算清繳調(diào)增的時(shí)候在哪里調(diào)增
#提問#老師 稅局發(fā)的疑點(diǎn)是前一年度、前二年度、前三年度營業(yè)收入有增加額,前四年度(2020年)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率和前一年度(2023年)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率相比,說所得稅貢獻(xiàn)率是負(fù)百分比,讓寫情況說明,該從哪些方面著手來寫?
那發(fā)票沒開完會(huì)對(duì)大學(xué)有影響嗎?
不會(huì),這個(gè)不會(huì)有影響的
那是不是沒開發(fā)票出來,這筆往來就只能一直掛著了?
如果確定不開了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
那這筆金額有點(diǎn)大啊
沒事,這種不抵扣就可以了
意思是不在稅前扣除?
是的,因?yàn)檫@個(gè)是沒有發(fā)票的