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一般納稅人,登記一般納稅人之前開了一張專票,當(dāng)月價稅合計記入費用。登記一般納稅人幾個月以后不小心驗證了這張發(fā)票,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出當(dāng)月進項稅額是包含這張發(fā)票的稅額,但是這張發(fā)票已經(jīng)全額做費用了,請問這張發(fā)票在驗證當(dāng)月進項稅額怎樣做才能讓申報表與帳一致?

2022-09-16 00:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-16 00:56

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款 借預(yù)付賬款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8095 追問 2022-09-16 08:29

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-16 08:30

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款 借預(yù)付賬款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-09-16
你好,做到待認(rèn)證里面就可以了。
2021-11-01
做進項稅額轉(zhuǎn)出吧,不會產(chǎn)生滯納金的。
2022-01-06
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進項稅額轉(zhuǎn)出額”部分進行填寫。具體是“第14行‘免稅項目用’”,用于記錄購進免稅貨物、接受免稅應(yīng)稅勞務(wù)或應(yīng)稅服務(wù)而支付的進項稅額。在“稅額”欄填寫需要轉(zhuǎn)出的進項稅額。 2.調(diào)整其他報表:需要調(diào)整增值稅申報表,將原來已抵扣的稅額進行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關(guān)科目中減去。如果該筆進項稅額已經(jīng)影響到了財務(wù)報表(如利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等),也需要對財務(wù)報表進行相應(yīng)的調(diào)整。 3.會計分錄:對于進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄:借:原材料/庫存商品貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-05-08
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