你好,是的,就是讓補(bǔ)稅了。
老師你好,我們超市經(jīng)營免稅和應(yīng)稅賬目,我一直正常申報。但是稅務(wù)打電話來說,我申報填報表的時候免稅和應(yīng)稅填在了一起,這是什么意思???讓我提供發(fā)票,他來分,重新更正報表,該交稅的繳稅,該補(bǔ)的補(bǔ)。可是我不明白為什么會這樣,這問題嚴(yán)重嗎
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進(jìn)項發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師:你好,剛剛稅管員打電話來說,我們藥店申報的數(shù)據(jù)和醫(yī)保居相差好大,因為我們藥店每月刷醫(yī)保不到一萬元,因為我們零售的藥品好多沒有開發(fā)票,我就把未開發(fā)票的收入也一起申報了,是不是因為這個數(shù)據(jù)相差的原因
你好,我們六月有一萬的留抵稅,七月只有一千的銷項稅,還剩九千的上期留抵,稅務(wù)局的人打電話,讓我們必須用不開票收入來抵掉上期留底,他們說退稅很麻煩,但是我們已經(jīng)申請了不退稅,后期快速消化,說我們的合同不完整,我問他那我們的抵扣怎么辦,他讓我們下個月可以少開些銷項票。這是正常的嘛,要按照他們說的做嗎,政策不是允許上期留抵嗎?
老師,剛剛稅務(wù)局的打電話來提醒我們一個個體戶申報房產(chǎn)稅和土地使用稅,本店是汽車維修的。我說為什么個體戶也要申報房產(chǎn)稅,他說你們經(jīng)營的房子是租的還是自己的,我說租的,他說那要取得發(fā)票,沒有取得發(fā)票就是漏報房產(chǎn)稅了。。。還讓我們申報,我們租的房子也要申報房產(chǎn)稅嗎?老師,我不明白這位稅管員的意思是什么
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬元,從員工獎金里扣,這筆費(fèi)用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個人所得稅和中彩票10000元以下不用交個人所得稅。其余的一概都要交個人所得稅嗎?
本年利潤和實收資本有什么關(guān)系,第一個月營業(yè)額,收入58720,所有費(fèi)用212008.12,投資20萬,這里的所有者權(quán)益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報表,請問需要更正申報24年4季度財務(wù)報表及24年年度財務(wù)報表嗎?
個體工商戶原先是核定征收,個稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
請問老師,本是住來款,但回單附言寫得是房租,這個如何處理?
稅務(wù)師考試有必要帶計算器嗎?
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款數(shù)額比較大怎么辦
老師,退休返聘可以交工傷險嗎?
請問老師,購銷合同的簽訂,有甲方,日期,沒有經(jīng)手相關(guān)的內(nèi)容,可以嗎?
這個要怎么弄
你好,你想做規(guī)范就按照收入按照實際收入去更正申報。
稅務(wù)局說的是從去年到今年一共15個月這種除了補(bǔ)稅會有罰款嗎
你好,這個會有滯納金。