不可以。同一個客戶用一個科目 借固定資產, 應交稅費,應交增值稅進項 貸預付賬款。 預付賬款在貸方表示你欠了人家的。
老師您好,我公司3月支付原料款,4月收到發(fā)票。我的分錄是借預付賬款貸銀行存款,下個月收到發(fā)票,借原材料,應交稅費貸預付賬款。這個分錄對嗎
您好老師,當月已支付銷售平臺服務費(當月未收到發(fā)票)。當月做借:應付賬款(不設預付科目)貸:銀行存款 下月收到發(fā)票 借:銷售費用 借:應交稅費進項稅 貸:應付賬款 是這樣嗎
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時,可以借:預付賬款,貸銀行存款,當月攤銷時:借管理費用,貸預付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸預付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費用,貸預付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時全部把預付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
老師 您好 請問工廠前期預付了裝修費50萬,本次支付尾款并收到進項發(fā)票 分錄其他應收款-裝修費 貸銀存 收到發(fā)票 借長期待攤 應交稅費進項 貸其他應收裝修款 這樣寫可以嗎
老師 您好 請問工廠前期預付了裝修費50萬,本次支付尾款并收到進項發(fā)票 分錄其他應收款-裝修費 貸銀存 收到發(fā)票 借長期待攤 應交稅費進項 貸其他應收裝修款 這樣寫可以嗎
老師,采礦權證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數量100件,因質量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數交社??梢詥幔?/p>
進項票被紅沖,進項稅轉出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結算用于支付加工所產生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
老師,前期掛賬的預付賬款沖減后,還有尾款未支付,尾款掛應付賬款不可以嗎?還是掛其他科目?
是的,掛預付賬款,同一個客戶用一個往來。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。