可以的,就那樣做就行
老師,請教一下,裝修費(fèi)支付了,也收到發(fā)票了,分錄是不是這么寫: 借:長期待攤費(fèi)用-房屋裝修費(fèi) 貸:銀行存款; 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi)攤銷 貸:長期待攤費(fèi)用-房屋裝修費(fèi);
1、收到政府補(bǔ)貼的裝修款(補(bǔ)貼也還未收完,裝修發(fā)票23年還有,然后23年也還在付裝修款) 目前22年的賬是這樣做的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,然后收到裝修發(fā)票記:借:長期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付裝修費(fèi):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,然后22年匯算清繳時(shí)這個(gè)長攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補(bǔ)貼的都做了調(diào)減,22年卻沒有分?jǐn)傞L期待攤費(fèi)用,請問下接下來的賬怎么做???裝修發(fā)票還沒來齊,22年和23年分別怎么攤銷? 2、另一家:還在裝修,已收到政府補(bǔ)的裝修款,但是已開銷售發(fā)票了,這個(gè)收裝修補(bǔ)貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬?
老師 您好 請問工廠前期預(yù)付了裝修費(fèi)50萬,本次支付尾款并收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 分錄其他應(yīng)收款-裝修費(fèi) 貸銀存 收到發(fā)票 借長期待攤 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)收裝修款 這樣寫可以嗎
老師 您好 請問工廠前期預(yù)付了裝修費(fèi)50萬,本次支付尾款并收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 分錄其他應(yīng)收款-裝修費(fèi) 貸銀存 收到發(fā)票 借長期待攤 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)收裝修款 這樣寫可以嗎
公司修建冷庫,發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)是否要計(jì)入在在建工程
老師,給客戶開出的銷貨單按正常售價(jià)開的,開發(fā)票的金額是打了98折的,有沒有問題?銷貨單和發(fā)票金額不一致?
員工不足一個(gè)月的工資怎么算,比如5月有31天,這個(gè)員工上了30天班怎么算
如果我報(bào)關(guān)出口用人民幣來核算,這樣的收款方式是不是簡單點(diǎn),還是也必須從對(duì)方的公戶上開始收
公司在深圳有個(gè)項(xiàng)目在三亞請問異地增值稅預(yù)繳,是登陸三亞那邊的電子稅務(wù)局嗎
您好,老師,請問退休返聘員工的工資怎么報(bào)社保,是按勞務(wù)費(fèi)報(bào)還是報(bào)工資薪金報(bào),是不是要跟他們的退休工資合并在一起交個(gè)稅呢
老師,你好,我們是建筑公司,我們建設(shè)過程中要招很多臨時(shí)工,這個(gè)臨時(shí)工能做成工資表嗎,另外像這種勞務(wù)有簡易征收嗎
老師境外發(fā)票可以報(bào)銷嗎,怎么入賬呀?
老師,固定資產(chǎn)折舊,留殘值好,還是不留殘值好?
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買的打包繩,能不能記入,管理費(fèi)用-快遞材料費(fèi)?
后邊再轉(zhuǎn)入長期待攤可以嗎
借長期待攤 貸其他應(yīng)收 這樣對(duì)不對(duì) 老師
就是完工當(dāng)月轉(zhuǎn)入長期待攤,平時(shí)可以計(jì)入在建工程
老師 這點(diǎn)我不是很明白 不是從其他應(yīng)收轉(zhuǎn)長期待攤嗎
你現(xiàn)在就是完工后從其他應(yīng)收轉(zhuǎn)長期待攤。正常攤銷就行
好的 謝謝您
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。