你好,是的,是要相等的了。
老師,請問 1、無發(fā)票的費用報銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過500元的無票費用,會計分錄可不可以通過管理費用-相關(guān)費用 來匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個科目來調(diào)增應(yīng)納稅所得額
老師,我問下年報利潤表上的研發(fā)費用和所得稅匯算加計扣除研發(fā)費必須相等嗎?如果不想等需要所得稅調(diào)減嗎?為什么專管員非說要相等,不想等就要調(diào)減,可是這二個金額不可能相等???除非我自己做的研發(fā)費和審計的金額沒有出入,我說的對嗎?
(1)A注冊會計師對甲公司店面租金費用實施實質(zhì)性分析程序時,確定可接受差異額為400萬元,賬面金額比期望值少1400萬元A注冊會計師針對其中1200萬元的差異進(jìn)行了調(diào)查,結(jié)果滿意。因剩余差異小于可接受差異額,A注冊會計師認(rèn)可了管理層記錄的租金費用(2))A注冊會計師采用實質(zhì)性分析程序測試甲公司2018年度的借款利息支出,發(fā)現(xiàn)已記錄金額與預(yù)期值之間存在600萬元差異,因可接受差異額為500萬元,A注冊會計師要求管理層更正了100萬元的錯報要求針對資料四第(1)至(2)項,假定不考慮其他條件,逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當(dāng)如不恰當(dāng),簡要說明理由
老師,2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報表的利潤總額不一樣,原因1??管理費用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費用。上面兩種情況,請問1??2021年的財務(wù)報表還需要調(diào)整嗎?問2??現(xiàn)在申報2022年度【財務(wù)報表】利潤表時,需要填寫上年的管理費用金額,我是寫2021年季報利潤表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費用的金額?問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票,所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細(xì)表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎?還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎?
請問一下老師,我公司找了個人A弄畫框,總計1130元,這個A不是做畫框的,只是他有認(rèn)識的人B做畫框,現(xiàn)在問題這個,A已經(jīng)付款給給B了(沒有發(fā)票的),現(xiàn)在我們要給A付款,沒有發(fā)票,我可以讓A給我開收據(jù)做附件付款入賬嗎,之后我做納稅調(diào)增,我不管A跟B之間的賬務(wù),我只認(rèn)準(zhǔn)個人A可以嗎 ,
公司清算問題:a公司打算清算注銷掉,但是現(xiàn)在還用應(yīng)付b的500萬,現(xiàn)在還不起了,b是a股東,占比60%。這筆往來怎么消掉,才能不繳納稅款
老師、我們今天工廠有個咨詢老師來我們廠里檢查有高鐵票住宿費發(fā)票來報銷,也不是我們的員工這個做什么費用報銷呢?
老師,您好。我是一家餐飲公司,我們大部分是無票收入,由平臺掃碼收款的,所以回單很多。這些回單如果一張一張地做憑證,那要做好多記賬憑證,我能否一個月的回單訂在一起,做記賬憑證。
老師,我們是建筑公司,每個月稅務(wù)后臺所有的發(fā)票我都入賬,沒有付款的我就掛賬,如果業(yè)務(wù)取消,我就沖賬,如果發(fā)票被沖紅我也沖賬,這樣做有什么風(fēng)險呢?
老師,像認(rèn)證金,打款后,下午又退回了,這種還要錄入憑證嗎?
老師好,財務(wù)報表資不抵債稅務(wù)局會查嗎?
化工企業(yè) 實驗室的 燒杯 計量器具等 計入什么科目
單位購入土地,在上面建設(shè)廠房,然后出租。之后的話,常用的會計分錄有哪些?最后用不用轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)?
老師好,我不會報季度的印花稅,請問怎么報,我這里有購銷合同,還有收入的發(fā)票,請問怎么申報
如果兩者不相等,會有什么影響或風(fēng)險?
你好,這樣的話,就看是什么原因,看哪個錯了,就去更正哪個