你好,是這樣子的,你這個本身申報就錯了,你應(yīng)該去跟進申報,然后再按照10萬來填。
請問個人所得稅申報時,按工資表填時,工資多填了,有扣個人所得稅,數(shù)額也相應(yīng)多了,已經(jīng)申報扣款,現(xiàn)在必須去稅務(wù)更改申報嗎?可以不更改申報,下個月工資中減少本月多發(fā)的相同金額,但本月實際發(fā)工資按正確的發(fā),只是工資表和申報表有一點點出入,這樣操作可以嗎?
你好。老師。職工薪酬個稅申報少申報一千多,是因為沒有身份證號碼信息那些,所以沒有申報。但是工資實際是發(fā)生了的。那么匯算清繳實際發(fā)生額和稅收金額怎么填呢
老師,請問下比如公司22年員工的工資一直計提90萬,然后個稅也申報了90萬,但是實際發(fā)放了20萬,在所得稅年報中工資薪金賬載金額和實際發(fā)生額,稅收金額應(yīng)該怎么填?
老師好!想問問,企業(yè)所得稅職工薪酬支出這個表怎么填寫賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額比如去年個稅申報10萬,實際2022年只支付了7萬每個月申報個稅后20號發(fā)放工資,因為回款緩慢,導(dǎo)致資金不足,每月工資延遲拖后發(fā)放。剩余的3萬2023年才發(fā)放完畢,那么應(yīng)該怎么填寫
你好老師,比如全年工資發(fā)了10萬,個稅工資全年申報了只有6萬,個稅沒有按工資人數(shù)填寫申報只申報了幾個代表,人數(shù)太多也交不到稅就沒報,那我年報所得稅職工薪酬帳載金額,實際發(fā)生額,稅收額填多少
公司收到一張出差1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務(wù)賬時是否需要做8元未實際支付金額對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計入了研發(fā)支付 費用化支出 其他費用,房租不能加計扣除,匯算清繳時可以不把房租歸集到其他費用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報的企業(yè)年報和發(fā)展情況報表,能把房租歸集到研發(fā)費用里嗎,因為房租費和研發(fā)相關(guān)
幫我計算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 注:城建,教育費附加都是0.05稅
員工的加班費計入工資還是福利費
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財務(wù)方面一般要準備什么材料呢?
老師 這個表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因為因為裝修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項資產(chǎn)處置時多計提一個月折舊,審計和匯繳的時候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
你應(yīng)該去更正申報
如果不更正怎么填合適
你好,你如果不更正就填6萬。
帳載金額實際發(fā)生額稅收金額都填6萬
你好,是的,就是這樣子的。
老師這10萬包括進成本的工資數(shù)據(jù),就是10萬中有5萬進管理費用工資,有5萬進成本,進成本的工資沒有申報個稅
你好,正規(guī)來說是都要申報
那我沒有申報,只能是填寫個稅系統(tǒng)里的6萬帳載實際稅收都是6萬對嗎,這個工資是會和個稅系統(tǒng)比對是吧?
Yeah對的,就是這樣子,是會對比的。
老師那成本呢,會比對成本嗎,那5萬工資進成本這個沒有發(fā)票的
你好,這個沒關(guān)系的,這個跟你進成本還是費用無關(guān)。
好的謝謝老師
你好不用客氣的了