你好,是的,是可以按照不含稅來(lái)。

郭老師好,到現(xiàn)在也是糊里糊涂的,因?yàn)殚T診部是免增值稅的,所以在對(duì)外銷售開(kāi)票時(shí),稅率一欄就是免稅,也就是直接按照12120收款,而在計(jì)算印花稅的時(shí)候,因?yàn)橘?gòu)入時(shí)價(jià)稅合計(jì)入的賬,所以要把購(gòu)入部分做價(jià)稅分離,用不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù),而銷售部分就應(yīng)該直接用全部金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)對(duì)吧?
老師你好,我公司一般納稅人,開(kāi)具發(fā)票有銷售發(fā)票,有租賃發(fā)票,繳納印花稅時(shí),購(gòu)銷合同包括租賃合同這部分嗎,因?yàn)樽赓U還有特有的租賃印花稅征收,分別征收還是購(gòu)銷合同征收全部合同的,租賃再單另申報(bào)?
老師,印花稅以購(gòu)銷合同為計(jì)稅依據(jù),我們單位的采購(gòu)和銷售都有發(fā)票,那可以理解為合同價(jià)為不含稅的采購(gòu)價(jià)和銷售價(jià)之和嗎?
老師好,公司對(duì)外簽的購(gòu)銷合同,沒(méi)有約定金額,因?yàn)橐鶕?jù)最后實(shí)際銷售量開(kāi)票結(jié)算,那這個(gè)需要申報(bào)印花稅嗎,按照開(kāi)票金額申報(bào)還是合同金額0申報(bào)
老師好,公司對(duì)外簽的購(gòu)銷合同,沒(méi)有約定金額,因?yàn)橐鶕?jù)最后實(shí)際銷售量開(kāi)票結(jié)算,那這個(gè)需要申報(bào)印花稅嗎,按照開(kāi)票金額申報(bào)還是合同金額0申報(bào)
未開(kāi)票收入 怎么做會(huì)計(jì)科目
老師,實(shí)際貨物已經(jīng)銷售了,當(dāng)時(shí)忘了開(kāi)票進(jìn)來(lái),但我們已經(jīng)開(kāi)票出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本是負(fù)數(shù) 怎么辦,小規(guī)模納稅人,票在這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)進(jìn)來(lái)了,但現(xiàn)在做9月的賬,結(jié)完成本庫(kù)存成負(fù)數(shù)了
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表季報(bào)填列利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表(季報(bào))的年末余額那列數(shù)據(jù)嗎
老師,實(shí)際貨物已經(jīng)銷售了,貨我們也賣出去了,但票沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),我們已經(jīng)把票給開(kāi)出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本庫(kù)存是負(fù)數(shù)了,怎么辦
老師,用現(xiàn)金發(fā)放的工資憑證需要啥單據(jù)嗎?
老師,你好,我們是純外貿(mào)企業(yè),我們的出口方式屬于自營(yíng)出口還是代理出口呢,我們的報(bào)關(guān)單抬頭是我們公司的名字,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都是我們公司自己的名字,只不過(guò)報(bào)關(guān)手續(xù)是委托的貨代公司給報(bào)關(guān)的,運(yùn)輸也是貨代公司給操作的,那我們屬于哪一種出口方式呢?
在代理記賬公司上班,初級(jí)會(huì)計(jì)師被老板拿去注冊(cè)了代理記賬公司,現(xiàn)在我離職了,要怎樣做才能讓自己的初級(jí)會(huì)計(jì)不被老板拿去注冊(cè)公司?就是注冊(cè)公司的那個(gè)代理記賬跟我沒(méi)關(guān)系呢
有什么重要的問(wèn)題的?
燃?xì)夤艿腊惭b花了64萬(wàn),這種是要折舊10年,還是攤銷3年
老師,我把去工地干活干幾天的臨時(shí)工做成了應(yīng)付職工薪酬-兼職工資,也正常申報(bào)個(gè)稅了,這樣可以嗎


你自己采集可以按年,也可以按季度。
是無(wú)票和開(kāi)票銷售都算進(jìn)去嗎 還是只算開(kāi)票的哦 還有采購(gòu)那部分進(jìn)項(xiàng)的不用交印花吧 就是銷售開(kāi)出這邊的交吧
你好,都要算進(jìn)去,采購(gòu)的也需要算進(jìn)去。
采購(gòu)的不是供應(yīng)商交嗎 相當(dāng)于他們開(kāi)出的 兩邊都交稅是嗎
你好,印花稅是雙方都需要交的
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。