你好,實(shí)務(wù)里面通常是當(dāng)月的費(fèi)用,次月開始攤銷。 ?《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第七十條? 明確要求長(zhǎng)期待攤費(fèi)用自支出發(fā)生月份的次月起分期攤銷,且攤銷年限不得低于3年。
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),從事閉坑礦山治理,閉坑治理工程外包,原材料的來源是在閉坑礦山治理過程中有毛料石產(chǎn)出,然后運(yùn)回公司加工?,F(xiàn)有一閉坑礦山預(yù)計(jì)工期為一年,總的工程費(fèi)用是1000萬,要到8月份結(jié)束,工程治理費(fèi)用每個(gè)月我都是按工程進(jìn)度款暫估入帳計(jì)入原材料成本,現(xiàn)在的問題是:這個(gè)工程預(yù)計(jì)到4月份以后就沒有毛料石產(chǎn)出了,那4月份以后沒有毛料石產(chǎn)出的工程費(fèi)用我該如何入帳?是計(jì)入管理費(fèi)用還是在2月份-4月份把末攤銷工程費(fèi)用攤銷完?
3.某企業(yè)是增值稅一般納稅人,對(duì)存貨采,用實(shí)際成本法核算。20XX年2月發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求編制會(huì)計(jì)分錄。(1)5日,購(gòu)人甲材料2000干克,每干克14元,計(jì)貨款2800元,增值稅額4480元,萬運(yùn)雜費(fèi)300元,所有款項(xiàng)均以支票結(jié)算。甲材料已到驗(yàn)收人庫(kù);(2)7日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料2000干克,結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本29150元;(3)10日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用紙箱500只,每只10元,采用一次攤銷法結(jié)轉(zhuǎn)紙箱成本;(4)11日,隨甲產(chǎn)品的出售出租包裝物一批,取得押金3000元,存人銀行。該批包裝物實(shí)際成本2800元,采用五五攤銷法攤銷;(5)12日,車間領(lǐng)用刀具一批4500元,采用一次攤銷法攤銷;(6)13日,發(fā)出原材料一批35000元,委托乙公司加工B材料。并以現(xiàn)金400元支付發(fā)出材料的運(yùn)雜費(fèi);(7)20日,以銀行存款3480元支付委托加工B材料的加工費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)增值稅;(8)23日,委托加工B材料完工,收回驗(yàn)收人庫(kù);(9)28日,本月A產(chǎn)品完工成本為230000元,將完工產(chǎn)品成本加以結(jié)轉(zhuǎn)。會(huì)計(jì)分錄
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
老師您好,請(qǐng)教一下公司新成立,需裝修廠房總工程價(jià)款160萬,4月份預(yù)付了36.6萬工程款,對(duì)方開了增值稅專用發(fā)票36.6萬,我做的分錄是 借:預(yù)付賬款-甲公司 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 1、這個(gè)分錄合理嗎? 2、月末不用做費(fèi)用攤銷是不? 3、當(dāng)裝修款大部分付清,差質(zhì)保金時(shí),是不是要攤銷
東方公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行低值易耗品日常核算。 攤銷方法:瓷缸采用分期攤銷法分三個(gè)月、一般量具采用五五攤銷法,該公司2022年第二季度發(fā)生業(yè)務(wù)如下: 1、4月8日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用瓷缸一批,計(jì)劃成本36000元。4月16日基本生產(chǎn)車間又領(lǐng)用一般量具300件,計(jì)劃單位成本80元。4月材料成本差異為3%。 2、5月7日一般量具報(bào)廢100件,殘料價(jià)值200元,已作廢料入庫(kù)。5月份材料成本差異為2%。 3、6月30日基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用◇一般量具一批◇計(jì)劃成本8400 元,6月份的材料成本差異為1%。 要求:根據(jù)1-3經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄,并分析計(jì)算第二季度各月"制造費(fèi)用"賬戶中"低值易耗品攤銷"費(fèi)用項(xiàng)目的金額。 4行政管理部門領(lǐng)用管理用具,采用五五攤銷法。7月領(lǐng)用管理用具一批,計(jì)劃成本9300元,報(bào)廢在用管理用具一批,其計(jì)劃成本為3500元,回收殘值計(jì)價(jià)250元已驗(yàn)收入庫(kù),7月低值易耗品成本差異為3%。要求:編制低值易耗品領(lǐng)用、攤銷、報(bào)廢和調(diào)整成本差異的會(huì)計(jì)分錄。
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
好的,明白了,謝謝
好的,同學(xué)不客氣哈。