你好,你說的調(diào)整庫存,具體是因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)整呢,或者是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)需要調(diào)
老師您好!請問從去年10月建賬工程施工_材料科目的所余額按項(xiàng)目分類調(diào)整到庫存商品,請問調(diào)整憑證分錄 是不是直接做借:庫存商品-A,B,C,貸:工程施工-材料
老師好,跨月憑證下錯會計科目了,比如:借,庫存商品,應(yīng)交稅金,貸:應(yīng)付賬款。以后月份調(diào)整的話,可以直接,借:應(yīng)付賬款,貸:預(yù)付賬款嗎?還是必須把此筆業(yè)務(wù)紅沖,在做個正確的
去年的的憑證做錯了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,被寫成了借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整
當(dāng)年的憑證做錯了,應(yīng)該進(jìn)成本的沒進(jìn),怎么調(diào)整? 錯誤賬 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這個怎么調(diào)整?
老師,22年網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)憑證入賬科目“財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”,但是后面憑證入賬管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)該入賬哪個科目對呢?如果錯了那應(yīng)該怎么調(diào)整一下?
老師這里購入了固定資產(chǎn)設(shè)備,我們沒有使用,計提的時候是計入“管理費(fèi)用”科目么?請問可以稅前扣除是么? 您看下我這里描述的對么?如果稅務(wù)來查的話,會不會有什么風(fēng)險?
我們數(shù)燃?xì)忸愋袠I(yè),上年的營業(yè)收入是24916426.42元,安措費(fèi)怎么提取?怎么做分錄?
收到個稅手續(xù)費(fèi)退款,應(yīng)該怎么做賬
現(xiàn)在小規(guī)模公司,普票可以開1點(diǎn)嗎?
拓展費(fèi)用應(yīng)該記職工教育經(jīng)費(fèi)還是福利費(fèi)呢?
金額怎么不能變紅,要不提交不了答案
請問老師,工程項(xiàng)目異地預(yù)繳增值稅后,一定要同時預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
總工業(yè)園帶收電費(fèi)-收工業(yè)園小廠里每家電費(fèi),然后交于供電局,這樣情況下怎么給小廠開發(fā)票啊?
我想問一下,我們要采購一個商品,在招標(biāo)文件中是否可以指定購買某一個品牌呢?
老師你好,我用的T3軟件,T3已有賬套,再建一個賬套怎么建
4月庫存有貨被移倉了 現(xiàn)在要調(diào)回來
你好,你移倉的時候如何做的分錄
沒做分錄 是庫房那邊搞錯了
你好,那現(xiàn)在也不需要另外做分錄了