同學(xué)您好,借借:主營業(yè)務(wù)成本,貸: 應(yīng)付賬款
19年管理費用做賬,正確應(yīng)該是做成: 借:應(yīng)付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯誤的做成了: 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
以前年度賬務(wù)處理錯誤,本應(yīng)該是銀行存款支付財務(wù)費用的,做成了支付成短期借款,今年調(diào)整怎么調(diào)?
老師 調(diào)整上個月記錯的憑證 怎么調(diào)整 應(yīng)付賬款記錯家了 應(yīng)該怎么做調(diào)整
去年有筆賬,應(yīng)該做預(yù)付賬款的,做成了費用進(jìn)了成本。今年發(fā)現(xiàn)了這個問題,該如何進(jìn)行調(diào)整?對稅有影響嗎?要調(diào)整稅嗎? 去年做的借:材料采購費,貸:銀行存款。去年應(yīng)該要做成,借預(yù)付賬款,貸:銀行存款。
上年度入賬錯誤怎么調(diào) 正常對的是借:銀行存款 貸財務(wù)費用 ,如何錯入了借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 該怎么調(diào)呢
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個稅及印花稅,實質(zhì)上沒有分紅,請問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報總表的管理費用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動填寫呢
你好老師請問我用以前年度損益科沖銷了去年每個月多計提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費怎么提?。糠咒浽趺磳??
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險