你好可以的就是這樣子做
小規(guī)模收到一張6萬的勞務(wù)維保費(fèi)的發(fā)票,款項(xiàng)已支付。會計分錄借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 后期分兩年攤銷每月攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 這樣可以嗎
請問租房一年發(fā)票收到錢未付,借長期待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,分?jǐn)偟矫總€月借管理費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用,付款的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款,分錄表述正確嗎?
老師你好,企業(yè)一年房租可以不通過預(yù)付賬款嗎,支付時借:長期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 攤銷時借管理費(fèi)用-房租 貸:長期待攤費(fèi)用-房租
收到了半年房租發(fā)票并支付費(fèi)用,會計分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。可以這樣做嗎?
老師好,請教一下 房租的分錄,這兩個有什么區(qū)別: 1、借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 月末: 借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 2、借 長期待攤費(fèi)用 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸 長期待攤費(fèi)用
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以在收到發(fā)票時一筆抵扣吧,不用在后面每個月攤銷抵扣?
你好,可以的。進(jìn)項(xiàng)可以一次 抵扣。
第一個月付款用預(yù)付賬款,隔了兩個月才收到發(fā)票么,那收到發(fā)票前每個月怎么攤銷入賬呢
你好,你可以正常借管理費(fèi)用等,貸預(yù)付賬款。
發(fā)票沒來也按月計入管理費(fèi)用么
你好,是的,按實(shí)際來,沒有發(fā)票也是一樣做。