是的,計入業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要交個稅的
你好老師,另外還有一個問題就是:我們賣給客戶一臺車開票價是30萬,另外車輛購置稅、保險、上牌這些費(fèi)用我們都給客戶辦理,實(shí)際我們打包價收客戶是50萬,其中30萬算我們的收入,另外20萬是我們總公司墊付的款,金融放款50萬是直接打給我們基本戶,那這樣我的分錄可以這樣做嗎?
老師,有人送老板的A書籍500本,老板把書送給公司來出售,那老板送給公司A商品500本書,公司本身有B商品500本,對外賣580元/本,跟客戶簽的合同寫上A+B按套走,價格299元/套,那A商品是否需要入庫如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么定價?A是帶有刊號的,B商品是個調(diào)研報告沒有刊號,直接結(jié)轉(zhuǎn)B商品成本是不是就可以了?客戶要求簽合同必須體現(xiàn)A商品,給客戶開的發(fā)票按套走還是按本走?如何簽合同比較好入賬?有什么解決辦法嗎?
老師, 我們有購買腳墊放庫里面,但是我們直接給客戶贈送,沒有收入,我直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 ,應(yīng)交銷項(xiàng)稅 這樣是不是不對,因?yàn)槲铱吹轿矣囝~表的收入最后余額計算稅金就跟應(yīng)交稅費(fèi)有差異了
老師,我們企業(yè)買進(jìn)酒水(送客戶),對方開了13個點(diǎn)專票給我們,酒水抵扣了,如果先入庫存商品和進(jìn)項(xiàng),后期贈送客戶又視同銷售有銷售,借銷售費(fèi)用,貸方庫存商品和銷項(xiàng)稅,會計上是產(chǎn)生了這筆視同銷售的銷項(xiàng)稅,但實(shí)際交增值稅的時候,沒有這筆稅,是再把他結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入老師你回復(fù)未來這種業(yè)務(wù)可以直接加稅合計入籍銷售費(fèi)用科目,請問怎么合計麻煩寫下分錄哦
我們公司是中間商,按客戶需求買進(jìn)直接銷售給客戶,貨物直接從由客戶司機(jī)到供應(yīng)商處運(yùn)到倉庫,我們公司沒有出入庫,想咨詢一下我司開票仍然開的商品發(fā)票,這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務(wù)方面會有哪些問題老師,上面是剛剛提問的問題,還有幾點(diǎn)問題想再深入了解1、我們公司沒有倉庫,那么我們在庫存核查的部分實(shí)際是不真實(shí)的2、運(yùn)輸部分是由我們客戶直接派車運(yùn)輸,我們無法提供運(yùn)輸單據(jù)3、由于客戶直接派車運(yùn)輸,那么供應(yīng)商給我們的送貨單就不存在詳細(xì)的承運(yùn)人,以及我司也沒有人簽字證實(shí)接收了貨物,我們給客戶的送貨單也無法提供承運(yùn)信息這幾點(diǎn)該怎么處理呢
補(bǔ)繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個體租賃工程機(jī)械變成20%個稅了嗎
老師,既然有無票收入,為了少交稅,那是不是可以少報或者不報?
投標(biāo)需要提供這個財務(wù)狀況報告是審計報告嗎?
老師,請問我們有個工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費(fèi)用,需要異地預(yù)繳嗎?合同金額不大,只有幾萬元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜?,我需要把伙食費(fèi)支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆?,但是他又開不了發(fā)給我們,因?yàn)樗麤]有這個經(jīng)營范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費(fèi)或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費(fèi)的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個伙食費(fèi)做到一個科目里面,這樣我就可以用表格備注這個是伙食費(fèi)
匯算清繳都是包括什么
一個項(xiàng)目,一個管理人員在項(xiàng)目上借支遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報銷款,這個報銷還能給報銷嗎?
老師,我們在現(xiàn)場買了演出用的燈,還有開關(guān) 電線電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復(fù)了,我想要正確答案
老師好,請問我們請第三方的危費(fèi)處理費(fèi)計入什么會計分錄?發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費(fèi),謝謝
業(yè)務(wù)招待費(fèi)還需要繳納個人所得稅?這個是誰交
那個是代扣代繳個稅,按偶然所得
比如吃飯這種大家一起消費(fèi)的,不能算到個人頭上的,這種業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是不涉及個稅
是的,那個不需要交個稅的