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增值稅是要每個月開展業(yè)務(wù)的時候就得記賬上還是下個月扣稅的時候記賬上?

2025-05-13 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-13 11:26

增值稅是要每個月開展業(yè)務(wù)的時候就得記賬上

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快賬用戶9334 追問 2025-05-13 11:33

那我前幾個月都沒記賬,都是在扣稅的月份記上的需要調(diào)賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 11:35

在扣稅的月份記上的,不用調(diào)以前賬了

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快賬用戶9334 追問 2025-05-13 11:41

我是貿(mào)易公司,每個月買賣貨交易的時候,記賬的時候按照發(fā)票金額記上了 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 和應(yīng)交稅費-銷項稅費 還用單獨在做別的憑證了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 11:44

不用單獨在做別的憑證了

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快賬用戶9334 追問 2025-05-13 11:46

啊 那我就相當(dāng)于已經(jīng)在業(yè)務(wù)開展的月份記上增值稅了

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快賬用戶9334 追問 2025-05-13 11:48

那我在第二個月扣稅的月份 只要做一個 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣的記賬憑證就行了哈?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 11:48

是,相當(dāng)于已經(jīng)在業(yè)務(wù)開展的月份記上增值稅

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增值稅是要每個月開展業(yè)務(wù)的時候就得記賬上
2025-05-13
你好,這樣是可以的。
2021-09-25
你好,這個是需要計提的,這倆稅款正常計提
2024-07-04
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-12-22
您好,這個是可以的,可以
2023-06-15
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