增值稅是要每個月開展業(yè)務(wù)的時候就得記賬上
建筑業(yè),上個月開票忘記預(yù)繳增值稅了,這個月去補(bǔ)繳,補(bǔ)繳的稅金,可以在下個月申報的時候抵扣嗎
請問老師小規(guī)模企業(yè)這個月記6月的賬,~記賬時候需要計提這個月的增值稅和所得稅嘛
增值稅是要每個月開展業(yè)務(wù)的時候就得記賬上還是下個月扣稅的時候記賬上?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那我前幾個月都沒記賬,都是在扣稅的月份記上的需要調(diào)賬嗎?
在扣稅的月份記上的,不用調(diào)以前賬了
我是貿(mào)易公司,每個月買賣貨交易的時候,記賬的時候按照發(fā)票金額記上了 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 和應(yīng)交稅費-銷項稅費 還用單獨在做別的憑證了嗎?
不用單獨在做別的憑證了
啊 那我就相當(dāng)于已經(jīng)在業(yè)務(wù)開展的月份記上增值稅了
那我在第二個月扣稅的月份 只要做一個 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣的記賬憑證就行了哈?
是,相當(dāng)于已經(jīng)在業(yè)務(wù)開展的月份記上增值稅