你好,是人家賣了這些鞋子給你們?
5.納稅人采取分期收款方式銷售應(yīng)稅消費品,其消費稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為( )。 A.收到第一筆貨款的當(dāng)天 B.收到最后一筆貨款的當(dāng)天 C.發(fā)出商品的當(dāng)天 D.合同約定的收款日期當(dāng)天 7.下列項目中,不作為城建稅計稅依據(jù)的是( )。 A.納稅人偷稅少繳的增值稅 B.納稅人被查補(bǔ)的消費稅 C.納稅人欠繳的消費稅 D.減免的增值稅 10.某單位購買一輛本田轎車,取得的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明的不含稅金額100000元、稅額13000元,價稅合計113000元。其應(yīng)納車輛購置稅為( )元。 A.10000 B.11300 C.5000 D.5650 28.某企業(yè)2021年5月購入貨車1 輛,整備質(zhì)量為10噸,當(dāng)月辦理完車輛登記手續(xù),當(dāng)?shù)刎涇囓嚧愡m用稅率為每噸60元。該車輛2021年度應(yīng)繳納車船稅為( )。 A.600元 B.350元 C.400元 D.250元 老師,請問一下上面幾道單選題怎么選?
老師您好,請問公司的銷售發(fā)票開票日期是2023年2月5日,但是備注中寫明是2022年8月~9月護(hù)理費,證明是去年的業(yè)務(wù),今年才收到錢,請問您:如果我在去年這筆應(yīng)稅服務(wù)已經(jīng)提供,例如已于2022年8月給對方護(hù)理完成,發(fā)生了應(yīng)稅行為,但是對方還沒給錢的情況下,我在2022年8月份做賬:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這樣對嗎?但是如果這樣做賬的話,去年8月份,到底發(fā)生增值稅的納稅義務(wù)了嗎?我這塊不太清楚?增值稅納稅義務(wù)發(fā)生的時點是不是以下3個:①發(fā)生應(yīng)稅行為且收到款項;②開發(fā)票;③按照合同,到了合同雙方約定給錢的時間就發(fā)生增值稅納稅義務(wù)。老師,以上我的這些理解對嗎?蟹蟹
老師,請教一個工作上碰到的問題,業(yè)務(wù)描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,車輛為總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計406080, 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057(B公司提供的購入車款+購置稅)是不是和上面的406080相比,用406080? 未確認(rèn)融資費用 2者之差 貸:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款(最低租賃付款額) 518820 2、支付第一筆保證金時: 3、借:長期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運(yùn)融資租賃費專用發(fā)票時:計提融資租賃資產(chǎn)的折舊(安租期24期算): 借:管理費用-融資租入固定資產(chǎn)折舊 15520(發(fā)票金額,貸:累計折舊,但是我們按入賬固定資產(chǎn)算出的折舊是406080*0.95/24-16074,這2者之間的差額怎么處理
08:45<問答詳情你好,公司主營業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務(wù)招待費貸:庫存商品應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨詢-我如果不入庫直接發(fā)放怎么做會計分錄呀?
老師:2025年5月9日,出口布面女鞋,1440雙,F(xiàn)OB價5586USD.請問,如果作為供應(yīng)商,這筆業(yè)務(wù)采購發(fā)票怎樣開?
老師餐飲抖音平臺的收入計入其他應(yīng)收款抖音還是其他貨幣資金抖音
老師您好:工商年報納稅總額:怎么填
外地滴滴打車普票抵扣3個點吧。5月開的發(fā)票,能做到四月份的賬嗎,實際業(yè)務(wù)是四月份的。抵扣做到幾月份。
有人在兩個公司工作,其中一個公司交社保,那么交社保的基數(shù)是上年他的月平均工資,這個工資是交社保的公司的工資還是兩個公司加一起的工資算
老師,就是開票特別多,開票的明細(xì)也多,有什么辦法開的快一點嗎
@董孝彬老師接 殘疾人就業(yè)補(bǔ)貼 貧困人口穩(wěn)崗補(bǔ)貼 這二項是屬于非稅收入嗎?
老師,請問會計的納稅調(diào)整與稅法的納稅調(diào)整是一樣算的嗎?
請問會計的納稅調(diào)整與稅法的納稅調(diào)整是一樣算的嗎?
醫(yī)療跟生育保險合并繳納,填工商年報時,生育保險繳納怎么填寫?
麻煩繼續(xù)請董孝彬老師回答,老師,那如果是個體戶的發(fā)票,也是不能再稅前扣除是吧?
是。我是需方?,F(xiàn)在站在供方角度,如何開出這張發(fā)票給我?
你好,出口的時候,正常開出口0稅率普通發(fā)票就行。
我是銷售方,這張出口報關(guān)出口發(fā)票,0稅率,我已經(jīng)開了。我們是外貿(mào)公司,我是問你,根據(jù)我提供的資料,你現(xiàn)在是供應(yīng)商,應(yīng)該怎么開這張發(fā)票。我要是開出來明細(xì)。
你好,沒明白你意思, 你是從我這里買這批貨,然后你再出口賣出去是嗎?
我從你那里買,然后我再出口,明白了吧?
你好,我正常開,比如我是小規(guī)模,就正常開1個點發(fā)票給你。 直接開紡織面鞋 鞋 104020402
你的品名,不要和我的報關(guān)品名一致?不用考慮換匯成本?
你好,你應(yīng)該根據(jù)購進(jìn)的來,而不是銷售方根據(jù)你出口的來。
難道所有理論知識會與現(xiàn)實一致?我今天所問的問題,現(xiàn)實中我已經(jīng)會操作,只不過,拿在學(xué)學(xué)堂問,看老師們是不是有沒有實際工作經(jīng)驗。
你好,現(xiàn)在越來越難了。 比如你說的這種情況,很多因為不一致被查。 如果你跟你供應(yīng)商談好,按你要求開,是可以。但是不要跨月。就是你當(dāng)月出口的,最好當(dāng)月有進(jìn)貨。不然也容易被查。