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認(rèn)定虛開的發(fā)票,以抵扣,材料做了入庫處理,進項稅做了轉(zhuǎn)出,庫存材料不能做成本,應(yīng)該怎么做分錄,請老師賜教

2025-05-12 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-12 17:08

關(guān)鍵是那個材料是否真實取得?沒有取得材料和付款,就直接原分錄紅沖

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快賬用戶6145 追問 2025-05-12 17:11

沒有取得,抵扣了做進項轉(zhuǎn)出了就行是不

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齊紅老師 解答 2025-05-12 17:12

是的, 借:原材料?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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關(guān)鍵是那個材料是否真實取得?沒有取得材料和付款,就直接原分錄紅沖
2025-05-12
您好,把原材料是其他公司用的是什么意思?進項稅不抵扣原因?
2022-05-05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸待認(rèn)證抵扣進項稅 借工程施工 貸進項轉(zhuǎn)出
2022-12-12
借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),按發(fā)票做,多領(lǐng)用做借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料,只把多領(lǐng)用沖掉
2020-12-19
您好 請問發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 沒有入賬對么
2020-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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