那個是財政票據(jù)可以稅前扣除的

老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會計公司做的,然后員工報銷的時候,發(fā)票也沒有提供,有些費用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調(diào)增,按2.5%繳稅可以嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,18年的時候公司買的固定資產(chǎn)沒有入賬的,這個月賣出去給別人開票了,如果當時入賬了,折舊提完了的,我在這個月一筆補錄固定資產(chǎn)和計提折舊再賣出可以嗎?確切的買入價格老板不記得了,只能告訴我大概價格,這樣入賬可以嗎?買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個成本和折舊會調(diào)出來交稅
你好,請問老師這個再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因為入庫的全部是個人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達到2個億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個對于財務(wù)負責人有風險嗎,這個財務(wù)負責人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會計上的年利潤是負數(shù)的,這個我們公司有風險,是做匯算清繳的那個會計有什么風險,這種公司能呆嗎
你好,請問老師這個再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因為入庫的全部是個人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達到2個億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個對于財務(wù)負責人有風險嗎,這個財務(wù)負責人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會計上的年利潤是負數(shù)的,這個我們公司有風險,是做匯算清繳的那個會計有什么風險,這種公司能呆嗎?
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進行了費用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個問題: 1、有一個裝修的費用,沒有收回發(fā)票,這個該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財報該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財報數(shù)據(jù)會因為今年的憑證而變化嗎? 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財報和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點
老師外貿(mào)公司,老板公司都還沒實繳,現(xiàn)在老板想向銀行貸款個人周轉(zhuǎn),付公司利息。這個是從公司帳上資金借給他好,還是向銀行貸款借他好?
老師,有遇到過這樣的情況嗎?第三方運營機構(gòu)跟廠家合作,在平臺上幫廠家運營店鋪,賺到的錢平臺結(jié)算給第三方公司,現(xiàn)在問題就是,機構(gòu)要轉(zhuǎn)錢給廠家,要廠家開發(fā)票,這種是開什么名稱的發(fā)票?
22年-25年,月租金做的500元,客戶說是自家的,不用租金。這種情況賬上怎么處理。
老師,我們是牙科醫(yī)院,很多客戶都是私人的,發(fā)票開成患者的親戚的名字可以嗎?不是患者本人
公戶扣的錢為啥顯示的是借方 轉(zhuǎn)入的顯示的是貸方 打印出來是這樣顯示的
老師,我們2025年1月份發(fā)的2024年的11月份還有12月份的工資,我報2月份個稅的時候,報一月份的11和12月份的工資是嗎
員工的工你賠償是做職工福利費嗎,所得稅匯算清繳可以全部稅前列支嗎
分公司非獨立核算需要開賬戶嗎
你好老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),有一個庫存商品,當時建帳的時候沒有就有科目,然后現(xiàn)在被翻出來領(lǐng)用了,那我現(xiàn)在計入這個成本的時候怎么做帳呀?
轉(zhuǎn)到公戶上的錢 為啥顯示的是貸方 轉(zhuǎn)出去的錢是借方 銀行扣的利息他們顯示地是借方 轉(zhuǎn)到公戶上的錢是貸方 銀行流水打印出來是這樣顯示了
去年老板沒有給我票據(jù),今年把去年24年和今年25年的票據(jù)一起給我,去年可能是老板自己支付的,今年是走了公帳,現(xiàn)在可以都入到25年吧
去年的費用只能做到去年的哈,按權(quán)責發(fā)生制
去年沒有給我,不知道,做帳沒有做,今年從公帳上付款,問老板有沒有發(fā)票,才把去年的給我,能做在今年嗎
金額 不大,2000元,可以做今年吧
不想稅前扣除就直接做利潤分配-未分配利潤,然后就完事
匯算清繳已提交,如果現(xiàn)在做利潤分配--未分配利潤,匯算清繳還有更正嗎
你做到今年的費用,那么24年的就不管了。25年多做的費用納稅調(diào)增