1. 補記庫存商品(確認歷史成本) 需先核實該庫存商品的原始成本(如采購價、生產(chǎn)成本等),假設(shè)金額為 1000 元:借:庫存商品 1000貸:待處理財產(chǎn)損溢 1000 (后續(xù)需查明當初未入賬原因,若為前期漏記,經(jīng)審批后沖減 “待處理財產(chǎn)損溢”,如:借:待處理財產(chǎn)損溢 1000貸:以前年度損益調(diào)整 / 管理費用等 1000,具體根據(jù)原因調(diào)整) 2. 領(lǐng)用庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 根據(jù)領(lǐng)用用途(如生產(chǎn)領(lǐng)用、銷售等): 若用于生產(chǎn)產(chǎn)品:借:生產(chǎn)成本 1000貸:庫存商品 1000 若直接銷售:借:主營業(yè)務(wù)成本 1000貸:庫存商品 1000

老師 請教你一個問題,就現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)舊材料員在生產(chǎn)成本的時候,材料出多了,導(dǎo)致這種材料出現(xiàn)了貸方,當時也沒注意看,然后這帳等于說現(xiàn)在也沒法改,也沒有戰(zhàn)功入庫,現(xiàn)在怎么辦?
老師,我是小白,我想問下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計入制造費用-機物料消耗,做完后直接交付的,收到錢后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒有入庫,沒有庫存商品,但是現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票開工具,那我沒有庫存商品,我到時候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
我標的這兩個軟件,原來買進來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個。現(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
老師,你好 我司從政府拍了一堆土石方,當時想著建立生產(chǎn)鏈把石頭和建筑用砂生產(chǎn)出來分開賣的。但是在把大塊的角石賣掉之后領(lǐng)導(dǎo)又不打算建生產(chǎn)線了,就把沙土和碎石混在一起賣掉。 我們當時入庫的時候庫存是分了花崗巖和建筑用沙兩項的,那現(xiàn)在要把這兩個科目的成本調(diào)整成一個科目,就是把成本合起來,畢竟不分開來賣了嘛,那這個要怎么調(diào)呢?
老師你好, 9月份的時候進了一批貨,但是會計入賬的時候沒有帶產(chǎn)品名稱,5種產(chǎn)品,全部都是進庫存商品這個一級科目了。我現(xiàn)在分別賣了這些商品不同成本金額,想要把這些商品等一下二級科目,請問我需要如何做賬?? 之前入庫是 借:庫存商品 貸:銀行存款 庫存商品沒有出現(xiàn)二級科目
2022年企業(yè)做了應(yīng)收賬款800,主營業(yè)務(wù)收入800,方面沒開票,今年回來了560,開了票,這個賬務(wù)怎么處理
你好老師,公司庫存材料可以直接賣給另一家公司嗎?
老師,你好,我知道銷售的含稅價格,個體工商戶,小規(guī)模,怎么知道金額和稅額
老師,個體戶繳稅時不超過200萬部分優(yōu)惠多少?
為什么有一個同事的累計減除費用一直不會變化,6月到現(xiàn)在一直是10000元,不會增加
請問外貿(mào)出口公司采購的貨物進項發(fā)票是3個點的專票,是否能申請退稅?
新增人員的社保,開始繳費月份顯示的是2025—10,那申報十月工資的時候是不是需要填社保個人部分
100萬稅額,3年后滯納金是多少?
一般納稅人,收到進項普票,普票備注收款銀行和銀行賬號與實際收款的賬號不一致,有什么問題嗎?收款戶名是同一個。
這個兩組分錄是寫到一張記賬憑證上嗎?
謝謝,老師
滿意請給五星好評,謝謝