你好,這個(gè)不是屬于24年的不算。

比如2023年第四季度企業(yè)所得稅或者第四季度的增值稅的應(yīng)交數(shù),是在24年的1月份交的,請(qǐng)問圖片里的應(yīng)交數(shù)和已交數(shù)可以填一樣的數(shù)據(jù)嗎?
老師,請(qǐng)問所得稅匯算清繳主表上已繳所得稅怎么取數(shù)?包括22年第四季度計(jì)提23年1月交的嗎?23年第四季度計(jì)提24年月交的,算嗎
老師請(qǐng)問一下,23年10月成立的公司季度申報(bào),那第一次繳納稅款是在24年的一月,那工商年報(bào)填報(bào)時(shí)23年的稅額是填0還是24年一月繳納的稅款呢
老師 你好 如果25年第一季度利潤總額為正數(shù),24年利潤總額為負(fù)數(shù),在沒有做24年企業(yè)所得稅匯算清繳之前25年4月份報(bào)一季度企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是要先預(yù)交企業(yè)所得稅款
老師,請(qǐng)問工商年報(bào)-資產(chǎn)狀況信息中,納稅總額,是指24年全年銀行流水中的交稅金額 ,還是24年度實(shí)際交稅日期是24年2月-25年1月交稅金額
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


那是填24年屬期交的?也就是24年1月交的23年第4季度的不算進(jìn)去,25年1月交的24年第4季度的要算進(jìn)去,對(duì)嗎?
你好,不是,是屬于24年的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制
通俗點(diǎn)告訴我,是填我24年一共交的稅款嗎?
你好,25年1月交的4季度的也算。 因?yàn)樗鶎倨谑?4年。
那24年1月交的是23年第4季度的,算不算進(jìn)去?
你好,這個(gè)不算的,這個(gè)是23年的。