您好,如果有實(shí)繳,肯定要體現(xiàn)的
老師 實(shí)收資本未到賬,資產(chǎn)負(fù)債表如何填寫(xiě) ,實(shí)收資本要不要體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表呢
老師,實(shí)收資金從資產(chǎn)負(fù)債表哪里體現(xiàn)?實(shí)收資金和實(shí)收資本一樣嗎?區(qū)別在哪?
請(qǐng)問(wèn)一下,當(dāng)年的不動(dòng)產(chǎn)新增可以不在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)成本科目可以體檢在資產(chǎn)負(fù)債表上嗎
老師,做新一年預(yù)算時(shí),以前年度的實(shí)收資本還要不要在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)?
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢(qián)嗎?老板說(shuō)他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差點(diǎn)嗎?
老師,公司注銷時(shí),未分配利潤(rùn),所有者權(quán)益可以調(diào)整嘛?怎么處理
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)在建中的廠房,其土地的攤銷要計(jì)入在建工程是嗎
現(xiàn)在是手撕票,改成電子發(fā)票怎么辦理
這題的凈現(xiàn)值沒(méi)看懂呀?能幫忙解釋一下嗎
比如7月頭條收入300元8月份700元一同8月份提現(xiàn)夠交稅嗎
固定資產(chǎn)折舊怎么處理,怎么做分錄
沒(méi)有實(shí)繳
財(cái)務(wù)代理記賬的說(shuō)當(dāng)時(shí)股東轉(zhuǎn)款沒(méi)寫(xiě)實(shí)收資本,就沒(méi)有入,現(xiàn)在報(bào)表實(shí)收資本顯示0,這樣合規(guī)嗎?
那這說(shuō)明公司沒(méi)有實(shí)繳,肯定不行了
您不是說(shuō)有實(shí)繳才要體現(xiàn)要,那沒(méi)實(shí)繳不可以顯示0嗎
要2023年才實(shí)繳呀
如果實(shí)繳了就要體現(xiàn),沒(méi)有實(shí)繳就不需要體現(xiàn)
你不是說(shuō)當(dāng)進(jìn)公司實(shí)繳了,代理記賬沒(méi)入賬嗎
公司轉(zhuǎn)投資款沒(méi)注明是投資款,財(cái)務(wù)公司做其他應(yīng)付款了
這個(gè)調(diào)下賬就可以了,把前面的銀行流水附到實(shí)收資本里面
老師,財(cái)務(wù)公司報(bào)表其他應(yīng)付款,應(yīng)付職工薪酬顯示是負(fù)數(shù),是不正常的吧
應(yīng)付職工是負(fù)數(shù)不正常,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)是重分類科目代表是其他應(yīng)收款
那不是應(yīng)該把其他應(yīng)付款調(diào)到其他應(yīng)收款嗎?報(bào)表每個(gè)月其他應(yīng)付款都是負(fù)數(shù)也可以嗎?
最好是正數(shù)吧,負(fù)數(shù)不太好
好的,謝謝老師!
不客氣,很高興為您服務(wù)