你好,你正常計(jì)提,借管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng),貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 然后支付,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)屬于交易性金融資產(chǎn)還是貨幣資金
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)中從業(yè)人數(shù)包含勞務(wù)合同人員么(個(gè)稅按勞務(wù)申報(bào))的
老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的會(huì)計(jì)報(bào)表為什么顯示的是本期金額跟上期金額,不是體現(xiàn)本月金額跟本年累計(jì)嗎,怎么修改報(bào)表
預(yù)繳了項(xiàng)目所在地的所得稅,在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,沒(méi)有走到主表里,這部分是什么時(shí)候能用?
小規(guī)模企業(yè),開(kāi)票1%,沒(méi)達(dá)到30萬(wàn),那1%的稅額減免分錄是
請(qǐng)問(wèn)貨運(yùn)代理公司全程代理中有一項(xiàng)拖車費(fèi)是找運(yùn)輸公司運(yùn)輸?shù)礁劭诘模〉玫?個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣嗎?我們給客戶提供的是國(guó)內(nèi)運(yùn)到國(guó)外的全程代理,國(guó)內(nèi)部分開(kāi)的是6個(gè)點(diǎn)代理運(yùn)費(fèi)、代理代理報(bào)關(guān)費(fèi)等,國(guó)外部分是開(kāi)了免稅的。在這一情況下國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)是否開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)、取得9個(gè)點(diǎn)是否合規(guī)、9個(gè)點(diǎn)運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)專票是否可以勾選抵扣?
老師,我有個(gè)問(wèn)題,假如有個(gè)成本100萬(wàn),這個(gè)季度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我下個(gè)季度再結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)不會(huì)影響我全年的資產(chǎn)總額
請(qǐng)問(wèn)老師,316題為何選C不選D
國(guó)家稅務(wù)局可以自己增加稅種嗎 季度的常規(guī)稅種
老師,如果申報(bào)期內(nèi)正常申報(bào),過(guò)了申報(bào)期,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,再更正申報(bào),涉及補(bǔ)繳稅款??赡墚a(chǎn)生滯納金,那這樣會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)嗎?
多計(jì)提的成本到匯算時(shí)候沖減?
你好,是的,就是這樣了。
匯算時(shí)候分錄怎么做
你好,這個(gè)如果是計(jì)提錯(cuò)了,就做紅字沖減。
不是計(jì)提錯(cuò)了,每個(gè)企業(yè)估計(jì)都會(huì)到年底把該計(jì)提的成本都計(jì)提到當(dāng)年,但是有好多是未知的,所以只能暫估成本計(jì)提,到次年實(shí)際支付或者票來(lái)的時(shí)候才能知道實(shí)際的金額,我就是說(shuō)我當(dāng)年末獎(jiǎng)金按暫估20萬(wàn)計(jì)提入成本,借成本20萬(wàn),貸應(yīng)付薪酬20萬(wàn),2025年2月,針對(duì)暫估計(jì)提的20萬(wàn),實(shí)際只支付了11萬(wàn),這個(gè)時(shí)候是 借 應(yīng)付薪酬11萬(wàn),貸現(xiàn)金11萬(wàn)
做到這一步之后,接下來(lái)怎么再做分錄
以后剩下的還會(huì)付嗎、
剩下的不付了,就是2024年工資成本計(jì)提多了,以上兩部我都已經(jīng)做了,接下來(lái)再怎么走分錄
你好,那就紅字沖減多計(jì)提的部分。
分錄科目怎么做
借以前年度損益調(diào)整-20萬(wàn),貸應(yīng)付薪酬-20萬(wàn)
老師,我2024年多計(jì)提成本是9萬(wàn),為什么要沖減20萬(wàn)
計(jì)提20萬(wàn),發(fā)放11萬(wàn),沖減不該是9萬(wàn)?
你好,你可以沖減9萬(wàn)就行。