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2024年計提年度獎金20萬,進入了成本,到2025年2月份實際發(fā)了11萬,2024年計提的分錄和2025年實發(fā)的分錄怎么做

2025-05-12 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-12 15:13

你好,你正常計提,借管理費用-年終獎,貸應付職工薪酬-年終獎 然后支付,借應付職工薪酬,貸銀行存款。

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快賬用戶2543 追問 2025-05-12 15:19

多計提的成本到匯算時候沖減?

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齊紅老師 解答 2025-05-12 15:20

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶2543 追問 2025-05-12 15:30

匯算時候分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-05-12 15:31

你好,這個如果是計提錯了,就做紅字沖減。

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快賬用戶2543 追問 2025-05-12 15:39

不是計提錯了,每個企業(yè)估計都會到年底把該計提的成本都計提到當年,但是有好多是未知的,所以只能暫估成本計提,到次年實際支付或者票來的時候才能知道實際的金額,我就是說我當年末獎金按暫估20萬計提入成本,借成本20萬,貸應付薪酬20萬,2025年2月,針對暫估計提的20萬,實際只支付了11萬,這個時候是 借 應付薪酬11萬,貸現(xiàn)金11萬

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快賬用戶2543 追問 2025-05-12 15:39

做到這一步之后,接下來怎么再做分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-12 15:40

以后剩下的還會付嗎、

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快賬用戶2543 追問 2025-05-12 15:43

剩下的不付了,就是2024年工資成本計提多了,以上兩部我都已經(jīng)做了,接下來再怎么走分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-12 15:44

你好,那就紅字沖減多計提的部分。

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快賬用戶2543 追問 2025-05-12 15:51

分錄科目怎么做

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齊紅老師 解答 2025-05-12 15:56

借以前年度損益調(diào)整-20萬,貸應付薪酬-20萬

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快賬用戶2543 追問 2025-05-12 16:08

老師,我2024年多計提成本是9萬,為什么要沖減20萬

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快賬用戶2543 追問 2025-05-12 16:09

計提20萬,發(fā)放11萬,沖減不該是9萬?

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齊紅老師 解答 2025-05-12 16:09

你好,你可以沖減9萬就行。

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你好,你正常計提,借管理費用-年終獎,貸應付職工薪酬-年終獎 然后支付,借應付職工薪酬,貸銀行存款。
2025-05-12
你好,你多算估了9萬吧 可以
2025-04-17
你好,25年2月的分錄直接沖當期就可以了。借 成本 -20萬 貸: 應付工資 -20萬 借 成本費用 11萬 貸 現(xiàn)金 11萬。然后做24年匯算表的時候,納稅調(diào)增就可以了。
2025-04-17
是的,如果需要在24年稅前扣除,就得在12月計提
2025-02-15
意思是計提到24年嗎?
2025-07-02
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