你好,你正常計提,借管理費用-年終獎,貸應付職工薪酬-年終獎 然后支付,借應付職工薪酬,貸銀行存款。

老師,我公司房租金2024年的,2025年1月才收到房租金發(fā)票,那2024年房租金我可以計提嗎?怎么做分錄,發(fā)票是2025.1月的,
在2025年發(fā)現(xiàn)2024年多預提了27萬勞務費成本,在2025年1月份沖回,請問沖回分錄怎么做?2025年的企業(yè)所得稅匯算清繳時這27萬要補交企業(yè)所得稅嗎?還是在2025年匯算清繳時不需要處理。
老師,2024年底我忘記計提年終獎了,實際發(fā)放是在2025 年度 1月份和一月份的工資合并發(fā)的.現(xiàn)在我做賬是不是要補計提
2024年的成本發(fā)票,2025年1月份被紅沖了, 小企業(yè)會計準則下,怎么做分錄呀?
老師,費用合同款項是按照季度付款,2024年11月和12月的應付費用,都計提了,但當時一直沒有開發(fā)票,等到今年2月份才開發(fā)票,他開發(fā)票是把去年11月至2025年1月這三個月一次性開具一張發(fā)票,發(fā)票備注2024年11月?2025年1月費用,匯算清繳2024年企業(yè)所得稅要怎么處理?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
多計提的成本到匯算時候沖減?
你好,是的,就是這樣了。
匯算時候分錄怎么做
你好,這個如果是計提錯了,就做紅字沖減。
不是計提錯了,每個企業(yè)估計都會到年底把該計提的成本都計提到當年,但是有好多是未知的,所以只能暫估成本計提,到次年實際支付或者票來的時候才能知道實際的金額,我就是說我當年末獎金按暫估20萬計提入成本,借成本20萬,貸應付薪酬20萬,2025年2月,針對暫估計提的20萬,實際只支付了11萬,這個時候是 借 應付薪酬11萬,貸現(xiàn)金11萬
做到這一步之后,接下來怎么再做分錄
以后剩下的還會付嗎、
剩下的不付了,就是2024年工資成本計提多了,以上兩部我都已經(jīng)做了,接下來再怎么走分錄
你好,那就紅字沖減多計提的部分。
分錄科目怎么做
借以前年度損益調(diào)整-20萬,貸應付薪酬-20萬
老師,我2024年多計提成本是9萬,為什么要沖減20萬
計提20萬,發(fā)放11萬,沖減不該是9萬?
你好,你可以沖減9萬就行。