暫估和發(fā)票一致的不需要調(diào)整 也屬于收到的發(fā)票
1. 去年10月、12月分批租入員工宿舍,發(fā)票11月起陸續(xù)開具過來,12月開來的票,我在12月直接計提了兩個月的房租攤銷,今年一月份開了的票,直接在當(dāng)月計提三個月的,這個操作是否可以? 2. 去年11月有一筆報銷,二級科目以及登記的金額有誤,于一月做了沖銷調(diào)整 3. 去年11月錄入有幾個固定資產(chǎn)的年限填寫錯誤以及一個固定資產(chǎn)類別填寫錯誤,均于一月在固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行了變動調(diào)整。 4. 去年12月的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,今年2月才開過來。 以上事項(xiàng)在申報21年的所得稅時是否需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣,這個得怎么處理?因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票,也沒有計提,當(dāng)我看見這個備注后就把財務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師我想咨詢一下,就是去年四月份銀行開戶,然后去年五月份發(fā)生報銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開具,去年累計發(fā)票金額4000元,今年三月份稅務(wù)才報道,然后五月份匯算清繳時候沒有把去年的發(fā)票做進(jìn)去。 問題1:今年六月把去年的發(fā)票才做進(jìn)去分錄可不可以直接借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)貸其他應(yīng)收款,可以嗎? 問題2:由于報銷人不是公司的人其實(shí)是給他支付的服務(wù)費(fèi),他開的一些飲料類超市購物的發(fā)票,我就做到今年開辦費(fèi),這樣處理可以嗎?
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調(diào)整,那個企業(yè)所得稅匯算清繳時,我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時候企業(yè)所得稅季報的報表收入怎么填
24年11月份公司向物業(yè)支付了車位費(fèi):2520元,這筆業(yè)務(wù)在2024年12月收到物業(yè)開來的發(fā)票,但是在24年11月時,會計將這筆費(fèi)用直接全額計入管理費(fèi)用,貸方做銀行存款,又在24年12月份收到發(fā)票時,按票面金額和稅額又入了一次管理費(fèi)用,同時貸方做了應(yīng)付賬款。發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)是25年2月份了,這時該怎么調(diào)整
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
就是他把發(fā)票開了,只要在明年匯算清繳前開的金額大于本次就不需要納稅調(diào)減是吧
等于的,不需要調(diào)整,如果是小于的話,納稅調(diào)增,大于的納稅調(diào)減。
開的發(fā)票是次年匯算清繳前開的,有一部分金額是明年的,這個是否要分開確認(rèn)費(fèi)用,報表是否需要調(diào)整
你好,分開做費(fèi)用 匯算清繳2025年的不要管,你就看所屬期2024年的就行
那如果沒有計提,發(fā)票2025年2月開2024年_2025年1月發(fā)票,2024年匯算清繳不算這個費(fèi)用,等到2025年匯算清繳再一起把這個發(fā)票的金額一起計算可以嗎
那2024年11月和12月如果沒有計提費(fèi)用,2024年匯算清繳不算這個費(fèi)用,2025年2月收到發(fā)票一張和2025年1月開一起,發(fā)票備注:2024年11月-2025年1月費(fèi)用,等到2025年匯算清繳再一起把這個發(fā)票的金額一起計算可以嗎
2024年的那一部分借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款,匯算清繳納稅調(diào)減 2025年的這一部分借管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款或者銀行存款。
老師,我說的可否2024不計提費(fèi)用,匯算清繳也不調(diào)整,等到2025實(shí)際收到發(fā)票付款再全部一起算到2025年的費(fèi)用,2025年匯算清繳可否不調(diào)整?
最好不要這么做的 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來
老師,你上面所說的,2024都已經(jīng)結(jié)賬了,上面那個分錄2024那部分是做到今年那里去嗎
對的是的,這個是做到今年
2024部分不需要調(diào)整吧,因?yàn)楫?dāng)時計提的時候是計提2024年11月和12月部分的,2025年沒有計提進(jìn)去啊,2024匯算清繳還需要調(diào)整嗎
調(diào)減 你少做了費(fèi)用 如果你不想做 小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接做到25年的管理費(fèi)用 抵扣25年