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21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅

2025-05-12 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-12 11:49

你好,你要做紅字沖減,不然應(yīng)付一直有余額

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快賬用戶1889 追問(wèn) 2025-05-12 11:51

現(xiàn)在在申報(bào)所得稅匯算清繳,可以把以往的暫估的材料,調(diào)增,交所得稅嘛,如果做這個(gè),賬上分錄怎么寫,

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齊紅老師 解答 2025-05-12 11:52

你好,可以的。借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。

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你好,你要做紅字沖減,不然應(yīng)付一直有余額
2025-05-12
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023-01-14
同學(xué)你好 那你這個(gè)不付了你確定嗎 不付了暫估的沒法紅沖呀 紅沖了也是有風(fēng)險(xiǎn)的
2024-04-12
你好,是確定無(wú)法取得發(fā)票了嗎??
2022-01-11
借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)你匯算清繳的時(shí)候不是納稅,調(diào)增了所得稅就不用處理了。
2023-12-29
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