借應(yīng)付賬款,貸利潤分配,未分配利潤你匯算清繳的時候不是納稅,調(diào)增了所得稅就不用處理了。
老師好,請問因預(yù)繳所得稅時少交稅款,以前年度暫估了一筆勞務(wù)費,暫估的年度已經(jīng)做納稅調(diào)增處理了,現(xiàn)在核銷是怎么處理掉?
2023年6月取得2022年暫估入賬的成本發(fā)票,在做2022年的所得稅匯算清繳時已經(jīng)做了納稅調(diào)增,為什么在2023年6月取得發(fā)票時還要沖銷2022年的暫估再入賬?我覺得2022所得稅匯算時就已經(jīng)做了納稅調(diào)增,2023年6月取得發(fā)票時不應(yīng)沖2022年的暫估,而應(yīng)在6月直接入賬,
請問,去年暫估款,在今年5月調(diào)增交了所得稅,現(xiàn)在確定暫估款不付也取不到發(fā)票,做賬直接沖銷暫估,所得稅怎么處理了
做賬22年的暫估,在23年匯算的時候調(diào)增交了所得稅,之前做賬 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在不付,也收到發(fā)票了,做賬還是紅沖嗎
請問,一個項目的租賃款,23年5月匯算22年的暫估剩余未取得發(fā)票33萬,調(diào)增交了所得稅,現(xiàn)在確定這筆暫估取不了發(fā)票,也不付了,這樣怎么處理賬務(wù)了
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
好的,本來是有這部分成本的,但是不付了,也沒有取得發(fā)票,這樣會存在虛開發(fā)票嗎
你好,這個不屬于虛開發(fā)票的。
之前暫估款分錄后面沒有附單據(jù),這樣可以嗎
可以的,可以沒有的。
好的,12結(jié)算下來利潤分配-未分配利潤科目貸方,就是有盈利嘛,是先提盈余公積-法定盈余公積嘛
是的,對的,是這么做的。
盈余公積-法定盈余公積是按0.03嗎,提了盈余公積后,怎么做了
你好法定盈余攻擊是10%。
提了盈余公積后,怎么做了
剩余的可以分紅的,你們時間什么時間分紅,出分紅協(xié)議就行。
有個問題是,分紅,但是銀行余額沒有這么多錢了
沒有這么多錢了,先不分就是。
可以把分行這個轉(zhuǎn)為股東的投資款嗎,轉(zhuǎn)在實收資本里面
可以的,可以這么做的。
好的,平時股東轉(zhuǎn)入公司的錢或者交的現(xiàn)金,都可以做成投資款嘛
得有銀行流水才可以的。
現(xiàn)金為什么不可以,平時用來發(fā)工資這些
因為現(xiàn)在沒有驗資報告,他得有銀行流水,得有證明。