兩種方法,一種是9938.06×7%返還這一個(gè), 還有一種方法是9938.06-9938.06÷93%
對(duì)方公司給我們開的1個(gè)點(diǎn)的票,再返2個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)金給我們,返的現(xiàn)金怎么計(jì)算啊?是總金額除以1.03,再剩以0.02,這個(gè)算法有問題沒
老師對(duì)方小規(guī)模納稅人給我們開3個(gè)點(diǎn)的,說(shuō)給我們返還10個(gè)點(diǎn)的稅額,這要怎么操作如何入賬?
老師好,合同金額12萬(wàn),給對(duì)方返點(diǎn)1萬(wàn),合同注明了對(duì)方先給我們12萬(wàn),再給我們開具1萬(wàn)的籃字發(fā)票后,我們?cè)俳o他付1萬(wàn)的返點(diǎn)。但是對(duì)方現(xiàn)在想直接給我們付11萬(wàn),再給我們開1萬(wàn)的發(fā)票,這樣可以嗎?
老師好,付給別人2012734.36元,別人給我們開13個(gè)點(diǎn)專票,總共開200萬(wàn),稅點(diǎn)別人已經(jīng)扣除了,然后又返還給我們1807435元,請(qǐng)問這個(gè)稅點(diǎn)是怎么計(jì)算的呢?
別人給我們開13個(gè)點(diǎn)的專票,但要我們返10個(gè)點(diǎn)給對(duì)方,那這10個(gè)點(diǎn)是按稅金計(jì)算還是按價(jià)稅合計(jì)算
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
我最后一個(gè)剛才寫反了,9938.06÷93%-9938.06
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。