你好,這個(gè)先在申報(bào)軟件做數(shù)據(jù),然后導(dǎo)出去大廳申報(bào)
老師,小規(guī)模企業(yè)7月份的個(gè)稅漏申報(bào)了一個(gè)人,現(xiàn)在怎么補(bǔ)呢?
老師,申報(bào)個(gè)稅錯(cuò)月了4月份申報(bào)了4月份的實(shí)際發(fā)放,這個(gè)月想補(bǔ)申報(bào)3月份實(shí)際發(fā)放,但是導(dǎo)個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)個(gè)稅和3月份實(shí)際發(fā)放個(gè)稅不一致,怎么辦啊
老師,小申報(bào)期,小規(guī)模的個(gè)稅漏報(bào)了,怎么補(bǔ)報(bào)???
老師,我這邊小規(guī)模,3月份增值稅還是1%,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份漏報(bào)了一部分無票收入,4月開始就是免稅了,我這個(gè)漏報(bào)的是補(bǔ)到三月重新申報(bào)繳稅還是補(bǔ)到這個(gè)月免稅???
老師好,這個(gè)月漏報(bào)了一個(gè)人的個(gè)稅,可以下個(gè)月補(bǔ)報(bào)嗎
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問可以讓對(duì)方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
說錯(cuò)了,是個(gè)稅系統(tǒng)忘了申報(bào)
你好,是啊,這個(gè)是需要補(bǔ)申報(bào),你把所屬期改一下。然后提交申報(bào)就好了。