你好,你具體是哪兒不會(huì)填呢
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳,公司當(dāng)年并沒(méi)有收入,但當(dāng)時(shí)誤開(kāi)了一張收入發(fā)票,已做紅沖處理,填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表時(shí),收入這塊是填零,還是要填報(bào)表上紅沖的數(shù)據(jù)
老師咨詢(xún)一下2022年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還會(huì)計(jì)分錄營(yíng)業(yè)外收入未申報(bào)增值稅,今年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)增,所得稅匯算清繳調(diào)增在什么地方填寫(xiě),謝謝謝謝
老師您好,我想咨詢(xún)一下,23年的年報(bào)數(shù)據(jù)我是不是應(yīng)該按照財(cái)務(wù)軟件里的23年12月底的數(shù)據(jù)填列,與企業(yè)所得稅匯算清繳有沒(méi)有關(guān)系
老師你好,咨詢(xún)一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng)嗎?
老師你好,咨詢(xún)一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫(xiě)了
老師,零食店怎么做賬,報(bào)稅按無(wú)票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢(xún)里沒(méi)有查到自己勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息更沒(méi)顯示已稽核和未稽核,
計(jì)提工資要+老板給我們交納的這部份社保費(fèi)用嗎?
個(gè)稅本期收入可以寫(xiě) 4000 么,實(shí)際法人每月收入是 1 萬(wàn)多,是不是 5000 以下都可以報(bào),這樣不交個(gè)稅
我們是運(yùn)輸公司,名下有26兩車(chē),但這些車(chē)實(shí)際是別人買(mǎi)的,掛靠的我們公司名稱(chēng),入賬的時(shí)候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬(wàn)補(bǔ)貼款,要怎么做賬。如果我24萬(wàn)發(fā)放到個(gè)人頭上,我又要么怎么做賬,補(bǔ)貼款可不可以直接打給個(gè)人。
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)??組成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項(xiàng)目組確定的500萬(wàn),而不是組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師確定的400萬(wàn)呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個(gè)體工商戶(hù)每月申報(bào)個(gè)稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專(zhuān)業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車(chē)輛折舊完,凈值還有14000,然后賣(mài)了10000萬(wàn),這個(gè)要報(bào)營(yíng)業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
就是殘疾人工資那一塊
你好,你將表截圖來(lái),然后說(shuō)下第幾行第幾列,這樣才好說(shuō)
然后還有政府補(bǔ)貼財(cái)務(wù)報(bào)表是列入其他收益與然后企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)外收入還需要填寫(xiě)?
你好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則入其他收益,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做營(yíng)業(yè)外收入。
填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表是其他收益
你好,嗯,你可以填入其他收益
現(xiàn)在的問(wèn)題是如果不把政府補(bǔ)貼填寫(xiě)其他收益提示財(cái)務(wù)報(bào)表是否申報(bào)錯(cuò)誤
你好,你財(cái)務(wù)報(bào)表上面是寫(xiě)的其他收益里面的嗎?
你財(cái)務(wù)報(bào)表有其他收益,你就填入其他收益。
你財(cái)務(wù)報(bào)表有其他收益這個(gè)科目,你就填入其他收益。