您好,是的,沖以前年度調(diào)整損益
小企業(yè)會計準則問下跨年發(fā)票紅沖是沖紅沖當月的還是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整上年
請問老師,專用發(fā)票20年12月開具的,21年1月退回,開具紅字發(fā)票??缒觊_的紅字發(fā)票是沖以前年度損益還是沖今年的收入?若沖以前年度損益,企業(yè)所得稅年度申報表里是不是需要填納稅調(diào)整?
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發(fā)票 包括開了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發(fā)票借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 沖銷今年多開收入的借應收賬款(紅字)貸主營業(yè)務收入(紅字)應交稅費_銷項稅(紅字)沖銷20年的收入是借應收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應交稅費-銷項稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當月收入 納稅申報表的收入怎么確定 按那個數(shù)填寫納稅申報表的收入
老師跨年的收入發(fā)票在1月紅沖,必須走以前年度損益調(diào)整嗎?直接在1月做收入的紅字符合規(guī)定嗎
沖減跨年的憑證,里面包含主營業(yè)務收入,是直接沖改紅還是用以前年度損益調(diào)整科目
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務如何處理?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)應交稅費-應交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應收賬款>合同CIF價格(實際應收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務成本,借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師好,一般納稅人不報財務報表也可以直接報企稅嗎?
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺,總的是1臺,收到0.3我按哪個提折舊,同一臺固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當月的增值稅額月末直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是季末一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?謝謝
水利建設基金的計稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應該對進項金額和銷項金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術(shù)服務合同,簽合同預付2萬,一年服務結(jié)束后付2萬,第一次開票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個科目填,管理費用勞務成本,還是應付職工薪酬
生產(chǎn)型企業(yè)出口貿(mào)易及退稅的整套流程及注意事項
銀行付給個人的往來賬怎么做呢
主營業(yè)務收入,余額是當月開的發(fā)票,報稅系統(tǒng)銷售額減少了,怎么辦
這個是沖減當月的收入和稅費