你好,你的差異是什么原因形成的?要先看實(shí)際原因。
我們是建筑公司,我們之前收到項(xiàng)目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項(xiàng)多少,都退給項(xiàng)目經(jīng)理,銷項(xiàng)按照12個(gè)點(diǎn)收,我算了一下,其實(shí)我們收項(xiàng)目經(jīng)理的稅負(fù)比較低,現(xiàn)在財(cái)務(wù)制度整改,我們請(qǐng)的會(huì)計(jì)說(shuō)增值稅的稅負(fù)要扣3個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅要扣2個(gè)點(diǎn),這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會(huì)計(jì)走,稅負(fù)高這么多,我要怎么做,項(xiàng)目經(jīng)理的進(jìn)項(xiàng)都全部提供來(lái)了,實(shí)際總的稅加起來(lái)也只有3.5%.我要是按照會(huì)計(jì)的意思,用的稅負(fù)加起來(lái)有5點(diǎn)多?我很糾結(jié),希望老師給點(diǎn)意見(jiàn)
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說(shuō),簽訂100萬(wàn)合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬(wàn)材料中有13% 和3%稅票,老師您說(shuō)我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說(shuō)有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開(kāi)票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒(méi)弄過(guò)!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說(shuō),建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說(shuō)的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說(shuō)我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來(lái),需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
我是公司財(cái)務(wù),只負(fù)責(zé)做真實(shí)的內(nèi)賬,是一個(gè)記真實(shí)流水的出納而已。外賬是給外面的會(huì)計(jì)外包,開(kāi)票也是外賬會(huì)計(jì)開(kāi)。問(wèn)題一:公司不太正規(guī),萬(wàn)一透漏稅我這個(gè)只負(fù)責(zé)內(nèi)賬的會(huì)有責(zé)任嗎?稅務(wù)責(zé)任是在老板吧?還是做真實(shí)內(nèi)賬的人也有責(zé)任?問(wèn)題二:外包的外賬會(huì)計(jì)開(kāi)稅票時(shí),會(huì)寫(xiě)他們自己的名字嗎?還是會(huì)把我這個(gè)財(cái)務(wù)的名字寫(xiě)上去?但實(shí)際上發(fā)票我沒(méi)有經(jīng)受過(guò)。開(kāi)票資料都是老板和外賬交接的,我也外賬的人是誰(shuí)都不知道,從未接觸,聯(lián)絡(luò)方式也沒(méi)有。怎么證明不是我?問(wèn)題三:開(kāi)票人、復(fù)核人、收款人的名字,外賬會(huì)計(jì)都是可以隨便亂寫(xiě)的嗎?若未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開(kāi)票活動(dòng)的情況下,外賬會(huì)計(jì)開(kāi)票時(shí)在收款人欄寫(xiě)了我的名字,實(shí)際上收款賬戶是我老板,我有責(zé)任嗎?問(wèn)題四:公司很不正規(guī),和我勞動(dòng)合同都沒(méi)簽,就算發(fā)票上被他們寫(xiě)了名字,沒(méi)簽勞務(wù)合同是不是就無(wú)法證明我是他的員工,那么他們的這些事也與我無(wú)關(guān),是他們亂寫(xiě),我全然不知沒(méi)有責(zé)任。
老師,我們是茶葉公司,主營(yíng)銷售毛茶,是跟農(nóng)戶收購(gòu)的毛茶進(jìn)行銷售的,稅務(wù)局打電話來(lái)讓寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明給他,主要就是稅負(fù)率低,說(shuō)清楚主營(yíng)業(yè)務(wù)成本具體是那些?我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全部都是收購(gòu)的毛茶成本,沒(méi)有其他的,工資計(jì)入了管理費(fèi)用,車子不在公司名下,老板沒(méi)開(kāi)任何成本費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來(lái),所以賬務(wù)上只有工資和采購(gòu)毛茶的成本,這種應(yīng)該怎么寫(xiě)這個(gè)情況說(shuō)明呀
老師 ,我們公司是快遞物流公司,外賬是交給記賬公司在做,我們公司不存在在外面找票的情況,外賬上現(xiàn)在是虧損160多萬(wàn),現(xiàn)在記賬公司跟我們說(shuō),我們這個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率是2%,交的稅沒(méi)達(dá)到稅負(fù)率,這個(gè)月要我們交6萬(wàn)多的增值稅,我有點(diǎn)不明白,本身我們實(shí)際就是虧損,既然都虧損了,還要達(dá)到這什么稅負(fù)率嗎?記賬公司還說(shuō)賬上一直虧損不好看,我弄不明白
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
我們都是實(shí)際發(fā)生的物業(yè),我不太懂,那正常情況,增值稅稅負(fù)和毛利率差異應(yīng)該是多少正常呢?
你好,這個(gè)沒(méi)有規(guī)定。你們期間費(fèi)用占比多少
我們的成本就是公司業(yè)務(wù)部的員工所有費(fèi)用包括工資 獎(jiǎng)金 及業(yè)務(wù)部發(fā)生的所有費(fèi)用
老師您說(shuō)的期間費(fèi)用占比 怎么計(jì)算呢
你好,你管理費(fèi)用有多少,收入多少,成本多少、
我先看看
光從比例上看確實(shí)有點(diǎn)問(wèn)題。
收入799萬(wàn),成本370萬(wàn),管理費(fèi)用359萬(wàn)
你好,嗯,你的成本是不是很多13%的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)。
我們是做企業(yè)管理服務(wù),所有人員管理店鋪,成本就是所有業(yè)務(wù)部的人員費(fèi)用, 我們的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,特別少,幾乎全部都交增值稅了,只是之前有買房子,申請(qǐng)過(guò)留底退稅,兩次一共申請(qǐng)了187萬(wàn)。
你好,那為什么會(huì)稅負(fù)率這么低呢 不可能只有3%啊
老師,增值稅稅負(fù)應(yīng)該一直是3個(gè)點(diǎn)
你好你是一般納稅人嗎?
是的 老師
你好,一般納稅人的話,你可可以想一下嘛,你如果進(jìn)項(xiàng)票不夠是沒(méi)有辦法做到3%的。
我們22年有申請(qǐng)60萬(wàn)的留底退稅
我們業(yè)務(wù)都是按照發(fā)生額做的 實(shí)實(shí)在在的
你好,你22年是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)有那么多進(jìn)項(xiàng)
我們購(gòu)買房子 4千多萬(wàn),產(chǎn)生200多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,21年留抵退稅127 萬(wàn) 22年退稅60萬(wàn)
你好,如果是這樣的話,你可以直接跟管理員說(shuō)這個(gè)情況就行。