可以更正匯算清繳納稅調(diào)減
老師我們6月份的時(shí)候跟一家國(guó)外公司約定,國(guó)外公司給我們公司設(shè)計(jì)大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬(wàn),同時(shí)6月份國(guó)外公司給我們開(kāi)了一張商業(yè)發(fā)票,我們已經(jīng)把這商業(yè)發(fā)票入賬作為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”但是6月份當(dāng)時(shí)也沒(méi)簽訂合同,只是通過(guò)視頻會(huì)議通話約定,到了現(xiàn)在11月份圖紙還沒(méi)完成,國(guó)外公司突然說(shuō)不給我們?cè)O(shè)計(jì)大橋圖紙,我們公司也不用給他們國(guó)外公司付款了,但是之前的商業(yè)發(fā)票已做賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款~國(guó)外公司?,F(xiàn)在我們公司也不會(huì)付款了,國(guó)外公司要把商業(yè)發(fā)票作廢了。這時(shí)候我們現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
老師是這樣的,我們總公司又開(kāi)了一家新公司,咨詢類的公司,跟總公司簽了一份合同,就對(duì)公打款了,讓我去開(kāi)票,做賬務(wù)的處理。但是新成立的這家公司實(shí)際也是一家空殼公司,請(qǐng)問(wèn)我是財(cái)務(wù)人員,我開(kāi)票對(duì)不對(duì)我有影響呢?我不知道這算不算虛開(kāi)發(fā)票
老師,您好!我們公司開(kāi)票系統(tǒng)收到對(duì)方公司開(kāi)具的一張紅沖發(fā)票,這個(gè)發(fā)票是對(duì)方企業(yè)2021年開(kāi)具的,我們公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,然后對(duì)方企業(yè)開(kāi)過(guò)過(guò)來(lái)的紅沖發(fā)票已抵扣0.00元,這個(gè)是合適的嗎?有什么影響嗎?我這邊可以確認(rèn)嗎?
老師,您好!我們公司開(kāi)票系統(tǒng)收到對(duì)方公司開(kāi)具的一張紅沖發(fā)票,這個(gè)發(fā)票是對(duì)方企業(yè)2021年開(kāi)具的,我們公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,然后對(duì)方企業(yè)開(kāi)過(guò)過(guò)來(lái)的紅沖發(fā)票已抵扣0.00元,這個(gè)是合適的嗎?有什么影響嗎?我這邊可以確認(rèn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是裝修公司,22年的時(shí)候開(kāi)了一張發(fā)票,稅務(wù)局代開(kāi)的,現(xiàn)在對(duì)方想讓我們沖紅,這個(gè)當(dāng)年已經(jīng)計(jì)入收入,如果他們不再讓我們開(kāi)具新的發(fā)票,這張紅沖的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢?
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬(wàn)五,一次一萬(wàn)六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒(méi)有任何的收益,我沒(méi)盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒(méi)想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問(wèn)的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
收到發(fā)票后明年再把這筆納稅調(diào)減對(duì)嗎
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快