你這個出口是什么時間出口的? 如果是今年的話,你這個月需要交增值稅,就不要申報免抵退了,因?yàn)樗粫硕惖?最起碼你單位有留底不交增值稅的情況下才能申請退稅
老師,我司是外貿(mào)型企業(yè),我每個月需要按照報關(guān)單的數(shù)據(jù)申報增值稅,因?yàn)槲覀兪敲舛惖模椰F(xiàn)在想知道我有其中一部分報關(guān)收入到時是需要退稅的,那這部分報關(guān)收入我也需要一起申報到免稅收入那去嗎,到時會不會影響退稅?請老師一定要幫忙回答下,我花了20積分提問的,謝謝!
(2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計(jì)算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 請問什么時候做這個分錄,麻煩老師回答,謝謝
你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發(fā)票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅,我今年需要怎么處理這筆業(yè)務(wù),需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退
你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發(fā)票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅,我今年需要怎么處理這筆業(yè)務(wù),需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退,我們家是生產(chǎn)企業(yè),免稅需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,附加稅需要交嗎
早上好!老師,請問下出口貨物的成本核算要細(xì)分嗎?能和內(nèi)銷的一起核算嗎?就好比2月出口貨物10臺,開票150萬,內(nèi)銷100臺,開票500萬,這樣的成本核算要怎么做會合理些,麻煩知道的老師回答下感謝
我是個體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實(shí)際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
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今年出口的,如果報了會怎么樣,不退企業(yè)也可以的?進(jìn)項(xiàng)不夠也沒得退,想著早點(diǎn)報掉。
可以 免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出
這種不會產(chǎn)生免抵額嗎?
不會 你都沒有留底
必須要有留抵才有可能產(chǎn)生免抵額嗎?
你好對的 是的是的
是不是所有免稅的都得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
你好對的 免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 所以認(rèn)證了之后,就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
沒抵扣一直在未勾選那邊,要怎么操作之后才不會誤認(rèn)證
你把它認(rèn)證了,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者是選擇不抵扣,勾選這個是對應(yīng)的成本能分出來的。然后費(fèi)用的話,計(jì)算抵扣。