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老師,我司是外貿(mào)型企業(yè),我每個月需要按照報關單的數(shù)據(jù)申報增值稅,因為我們是免稅的,我現(xiàn)在想知道我有其中一部分報關收入到時是需要退稅的,那這部分報關收入我也需要一起申報到免稅收入那去嗎,到時會不會影響退稅?請老師一定要幫忙回答下,我花了20積分提問的,謝謝!

2020-09-02 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-02 20:28

同學您好 您退稅退的是購進產(chǎn)品過程中的進項稅額,不是報關收入里面的的

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快賬用戶8669 追問 2020-09-02 20:33

我申報的是銷項免稅收入,退的是進項稅額,老師,那就是不會影響了對吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 20:34

您好,是的,是這樣的意思的

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快賬用戶8669 追問 2020-09-02 20:35

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-09-02 20:36

不客氣,這是我們的職責所在

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同學您好 您退稅退的是購進產(chǎn)品過程中的進項稅額,不是報關收入里面的的
2020-09-02
同學你好 申報的增值稅收入要和報關的一致
2021-12-24
你好,只能先錄入收匯的兩個報關單,先收匯才可以退稅的
2022-10-21
如果不想退稅就轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但是不能放免稅欄了,直接確認收入和增值稅銷項稅
2022-10-04
同學你好 這個可以的哦
2021-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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