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老師您好,我現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方余額比稅務(wù)申報(bào)的金額要小,那我這個(gè)工資薪金的表應(yīng)該怎么填合適呢

2025-05-05 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-05 19:43

同學(xué)你好, 你說(shuō)的是所昨稅清算套表中的【工資薪金】吧, 如果是的話, 你填寫(xiě)的 費(fèi)用下面的【工資費(fèi)用合計(jì)】, 不是應(yīng)付職工薪酬 貸方發(fā)生額

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快賬用戶4724 追問(wèn) 2025-05-05 19:44

您說(shuō)賬載金額填寫(xiě)管理費(fèi)用二級(jí)科目管理人員職工薪酬嗎,

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齊紅老師 解答 2025-05-05 19:47

對(duì)的,你的工資 在平常計(jì)賬時(shí),如果 只計(jì)入? 管理費(fèi)用 下的話,你的理解完全正確, 如果說(shuō), 還計(jì)入銷售費(fèi)用等, 那就包括? 兩個(gè)費(fèi)用下的工資合計(jì)

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快賬用戶4724 追問(wèn) 2025-05-05 19:47

老師,24年的我都不知道咋回事,全部都是賬上的金額小于稅收金額

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齊紅老師 解答 2025-05-05 19:48

你能截屏 給我看一下嗎,? 你舉例說(shuō)明, 是比方說(shuō),稅局的 利潤(rùn)表? 和? 你的財(cái)報(bào) 利潤(rùn)表? 數(shù)據(jù)不一樣,對(duì)不對(duì),

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快賬用戶4724 追問(wèn) 2025-05-05 19:52

老師您看下我的科目余額表上應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用下面的數(shù)字。但是我實(shí)際稅收申報(bào)的數(shù)字是376,536.68元。

老師您看下我的科目余額表上應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用下面的數(shù)字。但是我實(shí)際稅收申報(bào)的數(shù)字是376,536.68元。
老師您看下我的科目余額表上應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用下面的數(shù)字。但是我實(shí)際稅收申報(bào)的數(shù)字是376,536.68元。
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齊紅老師 解答 2025-05-05 19:58

這種情況是有可能的, 因?yàn)?,你們家可能?當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放工資,也可能中間有所調(diào)整,所以,不用看余額, 把這兩個(gè)科目的明細(xì)賬打開(kāi), 一個(gè)月一個(gè)月對(duì)賬 ,能對(duì)上的話, 就是正確的,

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