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老師你好,當(dāng)月來(lái)貨當(dāng)月付款了但末開(kāi)發(fā)票,當(dāng)月做了暫估入庫(kù),然后次月有退貨,次月也開(kāi)了發(fā)票,開(kāi)票金額是退貨后的金額,這個(gè)差額我們要放在那個(gè)科目

2025-05-05 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-05 15:08

你好,差額計(jì)入原材料或庫(kù)存商品科目。

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快賬用戶1470 追問(wèn) 2025-05-05 15:10

不是放在預(yù)付賬款嗎?貨己經(jīng)退回供應(yīng)商了

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齊紅老師 解答 2025-05-05 15:19

一方是原材料或庫(kù)存商品,另一方是預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款科目。

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快賬用戶1470 追問(wèn) 2025-05-05 15:28

沒(méi)看懂你的意思

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快賬用戶1470 追問(wèn) 2025-05-05 15:30

可以寫(xiě)個(gè)完整的分錄嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-05 16:56

暫估時(shí) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 退貨時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 收到發(fā)票時(shí),先沖銷(xiāo)暫估 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 按發(fā)票金額入賬 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶1470 追問(wèn) 2025-05-05 19:38

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-05 19:39

不客氣同學(xué),應(yīng)該的。

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你好,差額計(jì)入原材料或庫(kù)存商品科目。
2025-05-05
你好,有退貨你做了退貨的憑證嗎
2025-03-20
暫估多的金額直接原分錄紅沖掉
2025-05-20
借在途物資, 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 到貨 借:庫(kù)存商品 貸:在途物資
2025-03-23
同學(xué),您好,先做上月的紅沖,然后再做正常的入賬
2020-09-08
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