退貨的機(jī)器 要開紅字發(fā)票? 實(shí)際是買二臺(tái)? 數(shù)量 和金額?
世偉家用電器商場為增值稅一般納稅人。2020年1月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入160 000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)20 000元。 (2) 銷售電視機(jī)80臺(tái),每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2 400元;每售出一臺(tái)可取得廠家給予的返利收入200元。 (3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開具普通發(fā)票,企業(yè)按照含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)15 000元,當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方。 (4)當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為169500元。 (5) 購進(jìn)熱水器50臺(tái),不含稅單價(jià)800元,貨款已付;購進(jìn)DVD播放機(jī)100臺(tái),不含稅單價(jià)600元,兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,還有40臺(tái)DVD播放機(jī)未向廠家付款。 (6)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款70 000元。 (7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元。 當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣 要求:根據(jù)上述資料編制世偉家用電器商場的會(huì)計(jì)分錄
我們采購了三臺(tái)不同的機(jī)器,廠家分兩次開的票過來,當(dāng)月開了一臺(tái),次月開了兩臺(tái)。當(dāng)月開的那臺(tái)機(jī)器退貨了,發(fā)票未退。次月廠家把剩下兩臺(tái)機(jī)器發(fā)票開過來,但是將發(fā)票金額扣除了第一次發(fā)票的金額。 請(qǐng)問可以數(shù)量不變單價(jià)減少這樣操作嗎?
老師我想問下我們賣車的,然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠讓老板下面其他店開了幾臺(tái)車發(fā)票進(jìn)來,然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對(duì)方公賬上,我們打算這兩個(gè)月里面把這幾天車再還給對(duì)方,現(xiàn)在是這個(gè)情況,對(duì)方月底開的6臺(tái)車給我們進(jìn)項(xiàng)抵扣了,然后現(xiàn)在對(duì)方公司賣掉了這這6臺(tái)車的1臺(tái)車,那我們要高開一點(diǎn)發(fā)票金額開給對(duì)方嗎?其次對(duì)方賣掉了這開給我們的6臺(tái)車?yán)锩娴?臺(tái)車,那我們現(xiàn)在開還給對(duì)方1臺(tái)車,那這臺(tái)車款他們打給我們對(duì)公吧?不然開出去發(fā)票實(shí)際沒進(jìn)賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
(1)零售熱水器300臺(tái),每臺(tái)3000元,商場派人安裝,每臺(tái)安裝費(fèi)200元(2)采取有獎(jiǎng)銷售方式銷售電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)2800元,共送出石英表50只,每只200元(3)收取客戶購買20臺(tái)熱水器的預(yù)付款40000元,均已開具普通發(fā)票,每臺(tái)3000元,因供貨商原因當(dāng)期未交貨(4)購進(jìn)B型熱水器100臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200000元,雙方正協(xié)商以商業(yè)匯票方式結(jié)算(5)購進(jìn)電視機(jī)150臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300000元,但商場因資金周轉(zhuǎn)困難只支付70%的貨款,余款在下月初支付;因質(zhì)量原因,退回上期購進(jìn)電視機(jī)20臺(tái),每臺(tái)不含稅單價(jià)2000元,并取得廠家開具紅字發(fā)票(6)購進(jìn)A型熱水器20臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款420000元,貨款已付(7)代銷服裝一批,雙方約定的結(jié)算價(jià)格為每件服裝含稅價(jià)113元,共計(jì)1000件,每月結(jié)算一次;該商場每件服裝實(shí)際零售價(jià)226元,本月實(shí)際銷售800件并將代銷清單返給服裝廠,6月30日取得服裝廠開具的增值稅專用發(fā)票并于當(dāng)天完成用途確認(rèn)要求:計(jì)算增值稅稅額
世偉家用電器商場為增值稅一般納稅人。2020年1月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入160000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)20000元。(2)銷售電視機(jī)80臺(tái),每臺(tái)含稅零售單位為2400元;每售出一臺(tái)可取得廠家給予的返利收入200元。(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開具普通發(fā)票,企業(yè)按照含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)15000元,當(dāng)月尚未將代銷清單交代給委托方。(4)當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為169500元。(5)購進(jìn)熱水器50臺(tái)不含稅單價(jià)800元,貨款已付;購進(jìn)DVD播放器100臺(tái),不含稅單價(jià)600元,兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,還有40臺(tái)DVD播放機(jī)未向廠家付款。(6)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款70000元。(7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元。當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣要求:根據(jù)上述資料編制世偉家用電器商場的會(huì)計(jì)分錄。
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年