你好,不僅是這5萬元的稅金問題,如果不屬于公司需要承擔(dān)的費(fèi)用,那么這5萬元應(yīng)該屬于借款,對(duì)方應(yīng)當(dāng)歸還你們這5萬元的借款
老師您好!我們建筑公司。應(yīng)收賬款100萬,甲方代付工資?,F(xiàn)在我們做了工資表應(yīng)發(fā)工資50萬,代扣個(gè)人所得稅1萬,實(shí)發(fā)工資49萬?,F(xiàn)在甲方發(fā)工資時(shí)按照實(shí)發(fā)工資49萬元發(fā)放,個(gè)人所得稅1萬元有工人自己承擔(dān)但是這1萬元的個(gè)人所得稅有我公司申報(bào)繳納了。這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做?金額各是多少???謝謝老師!
親想請(qǐng)教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個(gè)代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢,加上我們這個(gè)30萬,合計(jì)有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個(gè)賬平不了是吧,因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬給到我們,他們?cè)賮碚椅覀冝k手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧?
老師:之前電話聯(lián)系過兩次,沒有解決到,再次請(qǐng)問一下,2021年我司取得甲方一張發(fā)票185萬(甲方是個(gè)人,代開的發(fā)票,我司以對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了80萬給甲方個(gè)人,簽的合同也是跟甲方個(gè)人簽訂的),內(nèi)蒙古稅務(wù)不認(rèn)可甲方開的項(xiàng)目,甲方就直接紅沖作廢了,現(xiàn)在成都稅務(wù)(我司所在地)要求補(bǔ)繳2021年企業(yè)所得稅及滯納金,我司現(xiàn)在找甲方拿了一份2021年的員工工資表80.92萬元,打算拿著這個(gè)由我司去申報(bào)個(gè)稅,剩下的部分繳納企業(yè)所得稅跟滯納金,請(qǐng)問怎么操作才是對(duì)的呀?
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個(gè)點(diǎn)專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個(gè)就是我們的成本,我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對(duì)嗎
老師你好,我是會(huì)計(jì)學(xué)堂的學(xué)員,比如我們公司的甲方給我們撥付了一筆工程款,305萬,但是只有300萬是我們公司的工程款,并有甲方從代發(fā)專戶代發(fā)工程款,剩余的5萬元是甲方管理人員的工資和保潔、保安人員工資,這5萬元的支出和我們公司的業(yè)務(wù)無關(guān),我讓甲方承擔(dān)這5萬塊錢的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅匯算清繳是需要調(diào)增的5%的稅金,甲方的財(cái)務(wù)讓我申報(bào)這些人都個(gè)稅,下年做個(gè)人所得稅匯算清繳,這樣操作的話對(duì)我個(gè)人和公司有稅務(wù)分險(xiǎn)嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
如果5萬元支付給了保安等人員的工資,并且也按照工資薪金申報(bào)這批人的個(gè)稅,就相當(dāng)于這批人員是你們公司的員工了
這樣增加了你們公司的人員基數(shù),也把勞動(dòng)關(guān)系糾紛風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給你們公司了
那最好的辦法還是 給他們發(fā)工資,下年的時(shí)候做企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增對(duì)嗎?
你好,已經(jīng)按照工資進(jìn)行發(fā)放了,也就確定了他們的員工身份,確定了勞動(dòng)關(guān)系,不需要納稅調(diào)增
是不是和乙方協(xié)商這些人員的費(fèi)用,是由你們承擔(dān)的?