您好,把前面的暫估沖掉,再做正數(shù)分錄
老師,麻煩問下我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時候她暫估的沒有回來發(fā)票,她的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,我現(xiàn)在票回不來了,我能這么做分錄不?借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:本年利潤-未分配利潤
老師,請問一下,我做了暫估成本的話,發(fā)票可以跨年度開回來嗎?就是我23年做了暫估成本,發(fā)票在24年匯算清繳前開回來可以嗎?
你好老師,上年度報四季度企業(yè)所得稅的時候,我有一張發(fā)票未收到,我就做了暫估。借:管理費用 貸:應(yīng)付暫估 我現(xiàn)在匯算清繳呢。這張票已經(jīng)收到了。我如何做賬呢,這張票會影響我匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?
老師您好!2023年末我做的成本暫估,2024年匯算清繳前回來一部分發(fā)票了,還有一部分沒回來,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會計分錄?
老師,麻煩問一下,23年有暫估26萬,這不匯算清繳錢老板把票補進(jìn)來了嘛?后面我該怎么做賬,報匯算清繳
請問老師 給員工轉(zhuǎn)賬發(fā)工資 我們都是統(tǒng)一去一個銀行辦理的銀行卡,用來發(fā)工資,其中一個員工限額了,是否可以給他轉(zhuǎn)到其他銀行卡呢?備注工資
老師,這個題目如何理解
老師,請問d為什么不對
老師一般資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常不?那要怎么調(diào)整
老師,債權(quán)投資明明算出來是335,花費的5萬元手續(xù)費不算里面,也應(yīng)該是330啊,為啥他算庫存商品的時候后面減去的是325?。?/p>
老師,合作社轉(zhuǎn)讓,原來股東,法人不撤的話有沒有風(fēng)險?雖然股份已經(jīng)很低了,轉(zhuǎn)讓合作社因為不能把農(nóng)民全部去掉,去掉合作社就不能存在
昨天做了一個主觀題,關(guān)于支票提示付款,,持票人超過了10天去提示付款,結(jié)果被拒絕了,答案說拒絕無效,但是今天梁老師講課我聽的意思是拒絕有效,被拒絕之后可以去追索, 我想問到底,被拒絕有效還是無效啊
是個個體工商戶,2022年代開的40萬多發(fā)票,這個個體經(jīng)營所得稅咋算,22年的稅率表
請問老師 員工如果有3個月的工資未付 現(xiàn)在要給他結(jié)清 支付的時候必須一個月一個月的付嗎還是可以合成一筆進(jìn)行支付?
會計工作內(nèi)容是什么。
老師謝謝,我做到現(xiàn)在是不是影響今年的利潤
你用以前年度損益來做,一正一負(fù),不影響當(dāng)年的
小會計準(zhǔn)則還用以前年度損益嗎
用利潤分配未分配就可以
借:銀行存款,貸未分配利潤
我現(xiàn)在做匯算清繳成本不用調(diào)增了對吧
是的, 是的,不用調(diào)的
老師具體操作就是先沖暫估借:庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),根據(jù)發(fā)票做借庫存商品,進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款
這個要沖成本,不是沖庫存商品
老師能告訴一下怎么做分錄嗎
借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配
老師謝謝,這筆分錄一直這樣掛著嗎,新來的發(fā)票我就正常入賬借:庫存商品,進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款嗎
這個就是沖掉前面的暫估了呀, 不是掛著
我知道是沖掉暫估,這筆分錄就一直這樣記著,不用管它對吧,新來的發(fā)票就正常入賬對吧
是的, 是的,就是這樣的
老師謝謝,這張新來的發(fā)票就做在今年,到季末轉(zhuǎn)成今年的成本嗎?老師不好意思第一次遇到這種情況
金額不大入當(dāng)年沒事的
老師謝謝了
不客氣,很 高興幫你